Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Уплата НДФЛ
Последние вопросы по теме «уплата ндфл»
431.2 ГК РФ заверяет Заказчика о том, что на момент заключения договора: - Исполнитель является налоговым
Уплата НДФЛ по договору ГПХ: ФЛ (нерезидент) с не налоговом агентом.
Добрый день! Помогите разобраться с порядком подачи декларации и ставкой налога.
У меня - физлица, заключен договор с ЮЛ в РФ в котором пункт:
- Исполнитель, в порядке ст. 431.2 ГК РФ заверяет Заказчика о том, что на момент заключения договора:
- Исполнитель является налоговым резидентом Российской Федерации;
- Исполнитель оказывает услуги вне территории Российской Федерации.
В течении года мной был утрачен статус резидента РФ, т.к. на протяжении всего года я нахожусь за пределами РФ. Место работы исполнителя в договоре - зарубежье.
Вопрос: как правильно мне подать декларацию за 2023 год и по какой ставке расчитывается в моей ситуаци?
*Нахожусь в Грузии
Зачем мне подтверждать расходы?
Уплата НДФЛ с продажи акций, полученных по наследству
Я получил по наследству определенное кол-во акции одного ОАО. Вступив во владение, в компании реестре-держателе акций я переоформил их на свое имя, а затем перевел в депозитарий к брокеру.
У брокера я осуществил их продажу на рынке ММВБ.
Т.к. брокер по закону является налоговым агентом, то он должен удержать 13% налога при выводе средств. Насколько я понимаю, налог должен удерживаться с суммы прибыли, а не со всей стоимости акций? Но как я могу доказать стоимость акций, если я получил их по наследству и нигде не покупал?
Они требуют документы, которые я заведомо не могу предоставить, а именно - затратные документы наследодателя. Что это конкретно за документы они сказать не могут.
Единственный документ, который подтверждает стоимость акций на момент их получения по наследству - это свидетельство о праве на наследство, там указана их цена на момент передачи. Но данный документ брокера не устраивает.
Если я не предоставлю необходимые документы, то налог будет рассчитываться как по нулевой стоимости, т.е. я должен буду заплатить 13% не с прибыли, а со всей стоимости акций.
Меня интересует практика налогооблажения имущества, полученного по наследству, при его продаже. Как в таком случае будет рассчитываться налог на прибыль?
Это вопрос с сервиса pravoved. У меня схожая ситуация. Принимая во внимание все ответы оставленные под этим вопросом, хочется спросить: 3-х летняя льгота на владение ценными бумагами разве не решает эту проблему. Выписка из реестра эмитента подтверждает тот факт что я владею бумагами более 3-х лет (менее 5). Зачем мне подтверждать расходы?
Вопросы: 1То есть, за часть года (в течение которой проживание и работа за границей ожидается зарубежный доход
Приватный вопрос.
Если бы второй ответ я получил в дату первого ответа, то смог бы избежать ндфл
Обратился в налоговую по ндфл. Они ответили. На основе их ответа я совершил невыгодные для себя действия (уплата ндфл). После этого узнал о письме Минфина. Спросил в налоговой второй раз. Ответ: принципиально другой, а первый ответ не применять. Если бы второй ответ я получил в дату первого ответа, то смог бы избежать ндфл. Хочу стрясти с них убыток в размере ндфл)))
Если подлежит, то возможно ли применить налоговый вычет?
Добрый день. Проясните ,пожалуйста, ситуацию по налогообложению. В прошлом отчетном периоде органом местного самоуправления был выдан сертификат на 1,5 млн. руб. в качестве возмещения за сносимый балок, являющийся единственным жильем. данный сертификат был использован на условиях органов местного управления, т.е. была куплена квартира с использованием сертификата. подлежит ли уплата НДФЛ с данного сертификата? если подлежит, то возможно ли применить налоговый вычет? и в каком размере?
Уплата НДФЛ с продажи квартиры и одновременной покупки нового жилья в течении одного месяца
Уплата НДФЛ с продажи квартиры и одновременной покупки нового жилья в течении одного месяца. Жильё является единственным.
Аренда личного транспорта
Добрый день! Организация для обеспечения мобильности своего специалиста использует его личный легковой автомобиль, заключив с работником договор аренды транспортного
средства без экипажа.Предприятие не является плательщиком налога на прибыль.
Нужно ли оформлять путевой лист на данный автомобиль, если специалист, владелец автомобиля, согласен все затраты связанные с эксплуатацией данного автомобиля осуществлять за счет средств. полученных за аренду данного транспортного средства и это будет отражено в договоре аренды, в том числе и уплата НДФЛ с доходов, полученных от аренды?
Спасибо.
НДФЛ при продаже квартиры с детскими долями ранее 5 лет
Я писала раньше свою ситуацию, не совсем понятно написала, мне кажется, теперь подробнее:
Здравствуйте! Купили в 2014 квартиру свои плюс ипотека, погасили с помощью мат капитала. Стоила при покупке 2900000, сейчас продаем 2800000. детям выделили доли в 2018, сейчас у всех по 1/5- 3 детей, всем поровну. Детям выдели доли в другой квартире по договору дарения. Сделку хотим оформить так - два договора: на нас с мужем 1800 000р, и на детей одним договором 1000 000р, у детей при продаже возникает уплата НДФЛ, хотим воспользоваться налоговой льготой в 1000 000р. Я (от лица детей) продаю их доли отдельным договором , где стоимость их долей в квартире указывается 1000 000р., т.е. по 333 333,33 р. на ребенка, а во время сдачи декларации пользуюсь имущественным вычетом в 1 000 000 р., который делится так же пропорционально долям на 3 детей по 333 333,33 р., тем самым налог выходит в 0? Правильно ли я понимаю? Т.е.налогооблагаемая база берется из договора купли-продажи , где указаны как продавцы только дети, а не из изначального свидетельства на собственность, где их доли были по 1/5 от 2900 000?
Достаточно одного договора на 3 детей вместе?
Здравствуйте! Купили в 2014 квартиру свои плюс ипотека, погасили с помощью мат капитала. Стоила при покупке 2900000, сейчас продаем 2800000. детям выделили доли в 2018, сейчас у всех по 1/5- 3 детей, всем поровну. Детям выдели доли в другой квартире по договору дарения. Сделку хотим оформить так: два договора на нас с мужем 1800 000р, и на детей одним договором 1000 000р, у детей при продаже возникает уплата НДФЛ, хотим воспользоваться налоговой льготой в 1000 000р., тем самым налог выходит в 0? Правильно ли так оформить? Достаточно одного договора на 3 детей вместе?
Перевод иностранной валюты от юр.лица - нерезидента на счет физ. Лица - резидента РФ
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. От иностранной компании на счет физ. лица - гражданина РФ (есть также статус ИП) поступили доллары в целях дальнейшего пожертвования данных денег в российский благотворительный фонд. Полагаю, что поступление подлежит обложению НДФЛ. Сейчас возник вопрос документального оформления. Первоначально возникла идея оформить договор поручения о совершении пожертвования в фонд, т.е. вышеуказанное физ. лицо перечисляет деньги по поручению и от имени вышеуказанной иностранной организации в фонд. Однако возникает вопрос целесообразности использования формы договора поручения (учитывая, что уплата НДФЛ производиться в любом случае). Возник вопрос - какая форма договора в наибольшей степени может учесть все особенности регулирования поступлений денежных средств в валюте от юр. лица - нерезидента на счет физлица – резидента РФ? Спасибо.
Какая форма договора учитывает особенности поступлений долларов от юр. Лица - нерезидента на счет физ. Лица – резидента РФ
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. От иностранной компании на счет физ. лица - гражданина РФ (есть также статус ИП) поступили доллары в целях дальнейшего пожертвования данных денег в российский благотворительный фонд. Полагаю, что поступление подлежит обложению НДФЛ. Сейчас возник вопрос документального оформления. Первоначально возникла идея оформить договор поручения о совершении пожертвования в фонд, т.е. вышеуказанное физ. лицо перечисляет деньги по поручению и от имени вышеуказанной иностранной организации в фонд. Однако возникает вопрос целесообразности использования формы договора поручения (учитывая, что уплата НДФЛ производиться в любом случае). Возник вопрос - какая форма договора в наибольшей степени может учесть все особенности регулирования поступлений денежных средств в валюте от юр. лица - нерезидента на счет физ. лица – резидента РФ? Спасибо.
Как правильно вести деятельность интернет-ресурса?
Приватный вопрос.
Как будет происходить уплата НДФЛ по закону?
Здравствуйте! Юр.лицо приобретает у физ.лица земельный участок сельхоз.назначения, который был у него в собственности менее трёх лет, стоимостью в 8 000 000 рублей. Как будет происходить уплата НДФЛ по закону ?
Можно ли в таком случае не платить подоходный налог?
Доброго времени суток!
Уплата налога НДФЛ с 01.01.2020 года с физического лица
По налоговому кодексу. НК РФ Статья 45.1. Единый налоговый платеж физического лица.
Прошу Вас дать консультацию, который звучит так: КонсультантПлюс: примечание. С 01.01.2020 в п. 1 ст. 45.1 вносятся изменения (ФЗ от 29.09.2019 N 325-ФЗ). См. будущую редакцию. 1. Единым налоговым платежом физического лица признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства налогоплательщиком - физическим лицом в счет исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и (или) налога на имущество физических лиц. ФЗ от 29.09.2019 N 325-ФЗ КонсультантПлюс: примечание. П. 10 ст. 1 вступает в силу с 01.01.2020. 10) в статье 45.1: а) пункт 1 после слова "уплате" дополнить словами "налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 6 статьи 228 настоящего Кодекса,"; Теперь вопрос: Если обратиться с заявлением к работодателю и в налоговую инспекцию с заявлением об отмене налога 2 НДФЛ, то можно и не платить 13% с 1 января 2020 года, так ли?
Спасибо, Сергей.
Ищете ответ? Спросить юриста проще