8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Налог на приз

Добрый день. На работе я получила приз в виде телефона. Стоимость нового телефона в магазине примерно 25 000р. Нужно ли мне платить с него налог? Должна ли это сделать я или мой работодатель должен вычесть из моей зп?

За участие в конкурсе я не платила денег, приз был за активность в социальных сетях по количеству лайков под объявлением.

, Светлана, г. Ставрополь
Любовь Золотухина
Любовь Золотухина
Юридическая компания "КАТО "Юридическая компания Сибирского региона"", г. Санкт-Петербург

Здравствуйте Светлана, вы не должны оплачивать ни каких налогов так как это подарок который разыгрывался.

Желаем удачи

0
0
0
0
Юлия Батрульян
Юлия Батрульян
Юрист, г. Москва

Светлана, добрый день! Вы должны заплатить 35 % от стоимости приза за вычетом 4000 руб. То есть с 21000 руб. Обязанность удержать и перечислить НДФЛ лежит на источнике выплаты дохода, то есть на организации, проводившей розыгрыш. Из вопроса не понятно, это организация — ваш работодатель?

Если так, то удержать сумму налога работодатель может из вашей зарплаты. Если он этого не сделает, то должен уведомить об этом налоговую и тогда обязанность сдать декларацию 3-НДФЛ и заплатить налог ложится на вас.

Если нет, то, как правило, организации, проводящие такие розыгрыши увеличивают сумму выплаты на НДФЛ и сами уплачивают налог. к примеру, заключают гражданско-правовой договор на фотоссесию по итогам розыгрыша.

Статья 224. Налоговые ставки

...2. Налоговая ставка устанавливается в размере 35 процентов в отношении следующих доходов:

стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в пункте 28 статьи 217 настоящего Кодекса...

0
0
0
0
Светлана
Светлана
Клиент, г. Ставрополь

Работодатель проводит розыгрыш ( ОАО ). И при моем вопросе нужно ли платить мне налог - ответили что не нужно. Но мне не ясно, толи налог уплачен компанией, толи просто решили забить на этот факт. Не хочется потом получить сюрпризом штраф за укрытие

Обязанность удержать и перечислить ндфл — на вашем работодателе. Вы можете узнать о том, удержал ли у вас налог и включена ли эта сумму в доходы из справки 2-НДФЛ. Справка может быть выдана в любое время, не дожидаясь конца налогового периода.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Нужно ли мне платить налог 13 процентов и заполнять декларацию?
Здравствуйте. С мужем приобрели участок в 2016 году, в 2017 году декабре построили дом. Дом и участок были оформлены на супруга.В сентябре 2022 года составили брачный договор с правом с переходом права собственности мне. В июне 2023 года я этот дом с участком продала. У меня вопрос..нужно ли мне платить налог 13 процентов и заполнять декларацию?
, вопрос №4105623, Аля, г. Москва
Налоговое право
Скажите могу ли я уменьшить налог УСН на эту сумму в 2024 году?
Здравствуйте.вопрос по налогам. Я ИП плачу налоги по УСН 6%.оплатил страховые фиксированные взносы за себя позднее установленного срока.не 9.01.2024 а 24.01.2024 тем самым налог уменьшить не получилось за 2023 год. Скажите могу ли я уменьшить налог УСН на эту сумму в 2024 году?
, вопрос №4105292, Елена, г. Москва
Налоговое право
Как уменьшить налог с продажи?
Добрый день, при продаже дома с земельным участком, оформленные на одно лицо, дом в собственности около года, участок около двух, строили сами, чеков не осталось, кассовых тоже, покупали материалы по товарным и те не сохранились, на работы актов тоже нет. Как уменьшить налог с продажи? Можно ли оценить дом и с помощью отчёта об оценке, уменьшить налоговую базу при продаже дома?
, вопрос №4104951, Иван, г. Москва
486 ₽
Налоговое право
Как россиянину в Казахстане избежать уплаты двух налогов: 20% при получении квартиры в наследство и 15% при продаже этой квартиры
П1 ст 13 Конвенции между РК и РФ от 18.10.96 Доходы, получаемые резидентом договаривающегося государства от отчуждения недвижимого имущества, упомянутого в статье 6 (Доходы от недвижимого имущества) и расположенного в другом договаривающемся государстве, или от отчуждения акций компаний, активы которых состоят в основном из такого имущества, или доли в партнерстве или трасте, активы которых состоят в основном из недвижимого имущества, расположенного в другом договаривающемся государстве, МОГУТ БЫТЬ обложены налогом в этом другом государстве. Я нерезидент РК (резидент РФ) получил наследство в виде квартиры в РК. Казахстанские консультанты прямо утверждают, что при вступлении в наследство я должен в течении года уплатить налог 20% от стоимости квартиры, даже если не собираюсь её продавать. Что означает такая расплывчатая формулировка в п1 статьи 13 «могут быть»? Получается «могут и не быть» ? Если бы законодатели прописали «должны быть обложены налогом…» тогда бы, ни у кого вопросов не возникало. А у меня Вопрос простой: а)могу ли я получив в наследство квартиру, и продать её в Казахстане, уплатить налог в РФ (представив в налоговый орган РК, документы, что я резидент РФ) ? б) и налог 20% в РК при вступлении в наследство не платить?
, вопрос №4103315, Андрей, г. Москва
Налоговое право
Вопрос, как можно уменьшить налог, или возможно ли отменить сделку?
Здравствуйте. Мы (муж и я) продали квартиру маме мужа по той же цене, что и покупали эту же квартиру. Но, в момент продажи были нерезидентами РФ. Сейчас узнали, что нерезиденты должны платить налог с полной стоимости квартиры, а не с прибыли. Вопрос, как можно уменьшить налог, или возможно ли отменить сделку?
, вопрос №4102905, Рената, г. Москва
Дата обновления страницы 21.12.2014