8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Налоги с комиссионного вознаграждения. УСН-6 и комитент - нерезидент РФ

Планируем работать по договору комиссии. Комитент ОСНО - сторона нерезидент РФ. Комиссионер - лицо получающее комиссионное вознагражение от комитента, резидент РФ. Комиссионер работает по УСН-6.

С какой суммы требуется платить 6%?

1. С той, что поступила на счёт комиссионеру?

2. С той, что поступила на счёт комитенту?

Из закона НК РФ ст. 251 п.1 следует:

1. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:

...

9) в виде имущества (включая денежные средства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или другому аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала и (или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии с условиями заключенных договоров.

К указанным доходам не относится комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение;

Т.е. из последнего пункта следует, что налоги комиссионеру платить по УСН-6 нужно с доходов комиссионера, а не с доходов комитента? Но при этом в случае нерезиденства комитента, комиссионер должен выступить в роли налогового агента?

Показать полностью
, Денис, г. Санкт-Петербург
Олег Мирный
Олег Мирный
Юридическая компания "ООО Налоговый контраргумент", г. Екатеринбург

Здравствуйте, Денис.

Вы совершенно правильно рассуждаете. Исходя из положений пп.9 п.1 ст.251 НК РФ облагаемым доходом по УСН является вознаграждение комиссионера.

С какой суммы требуется платить 6%?

Денис

Таким образом, 6 % необходимо платить с той суммы, которая поступила комиссионеру.

Т.е. из последнего пункта следует, что налоги комиссионеру платить по УСН-6 нужно с доходов комиссионера, а не с доходов комитента?

Денис

Да.

Но при этом в случае нерезиденства комитента, комиссионер должен выступить в роли налогового агента?

Денис

Понятие налогового агента предусмотрено для двух видом налога: НДС и налог на прибыль.

Для УСН  в главе 26.2 НК РФ нет понятия налогового агента, поэтому исчисление и перечисление налога в бюджет РФ производит сам налогоплательщик за себя.

Однако в Вашей ситуации возможно возникновение обязанностей налогового агента по НДС.

Ведь освобождение от НДС для «упрощенцев» не распространяется на выполнение обязанностей налогового агента по НДС.

Обязанности налогового агента по НДС у Вас возникнут в том случае, если местом оказания услуг комитента будет признаваться территория РФ.

Если Вы реализуете по договору комиссии товары, то место реализации товаров определяется в соответствии со ст.147 НК РФ.

Если Вы оказываете по договору комиссии услуги (или выполняете работы). то место оказания (выполнения) определяется в соответствии со ст.148 НК РФ.

Уточните чем занимается Ваша организация, и я помогу Вам разобраться с местом.

1
0
1
0
Денис
Денис
Клиент, г. Санкт-Петербург

Тут две ситуации, честно говоря.

1. Планируется заниматься рекламой в мобильных приложениях через Admob (Google) и Apple. Обе корпорации нерезиденты РФ, с ними планируется работа посредством договора комиссии. Мы предоставим участки под рекламу в приложениях - они занимаются всем остальным, нам с этого будут перечислять причитающийся процент. И вот тут непонятно нужны ли НДС тут или нет.

2. Вторая ситуация возможно чуть сложнее. Аналогичная схема работы, но при этом разрабатываются уже программы (мобильные приложения), копии которых продаются теми же Apple и Google. С продаж они также перечисляют причитающийся процент.

Обе ситуации распространяются в принципе на весь мир :)) Сложно будет разделить сколько доходов выпало на РФ, а сколько на остальной мир. :) Покуда приложения доступны ото всюду и покупать их могут все страны.

Похожие вопросы
Налоговое право
4 Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на материалы на ремонт в другом моём доме и квартире?
Здравствуйте, я физ лицо, я купил землю, построил на ней дом и на следующий год продал продал дом с землёй. 1) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки и договор подряда на строительство дома? 2)Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на стройматериалы на строительство ещё одного другого дома, который я построил и зарегистрировал на другом моём участке? 3) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - покупку двух автомобилей после продажи дома? 4) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на материалы на ремонт в другом моём доме и квартире? 5) Могу ли я уменьшить вычет общей суммы на 1 миллион положенный от государства(и миллион только на 1 объект, или отдельно уменьшить на 1 миллион на дом и и на 1 миллион участок) в декларации? 6) Могу ли зачесть часть неиспользованного мной налогового вычета положенного государством, для уменьшения суммы налога? Заранее спасибо за ответы.
, вопрос №4101140, Евгений, г. Москва
Семейное право
Возможно ли отказать от уплаты алиментов, в счет оплаты ипотеки и кредитов?
Доброго дня! Развод с женой, двое несовершеннолетних детей (6 и 8 лет). Имущество: ипотека оформлена на меня, в ней мат кап, ремонт в квартире в кредит оформлен на меня. Плачу алименты 30% от дохода, плачу ипотеку и кредиты за ремонт. Бывшая жена с детьми проживает на квартире, я ушел ничего не взяв. По кредитам и ипотеке большая задолженность, в связи с отсутствием работы и денежных средств. На сегодня у меня ребенок 6 месяцев. Что делать: подать на раздел имущества? Или подать на банкротство, но есть вероятность что заберут квартиру? Возможно ли отказать от уплаты алиментов, в счет оплаты ипотеки и кредитов? И после выплаты ипотеки, можно ли переписать все доли на детей и не выделять долю бывшей жене?
, вопрос №4100421, Анастасия, г. Иркутск
586 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Нужно ли самозанятому платить налог с контрактной работы за границей?
Нужно ли самозанятому платить налог с контрактной работы за границей? Человек работает моряком на иностранных пароходах, работа контрактная (6 месяцев), зарплата приходит в долларах на специальный морской счёт. С этого счёта моряк себе сам переводит деньги (доллары) в русский банк. Также моряк "на берегу" иногда подрабатывает в такси Яндекс. Яндекс сейчас обязует всех таксистов стать самозанятыми и платить налог самостоятельно. Вопрос. Если моряк откроет самозанятость для подработки в такси, ему нужно будет платить налог не только с прибыли за таксовку , но и налог на всю свою "морскую" зарплату, которую он сам переводит себе на счёт?
, вопрос №4100411, Мария, г. Москва
Алименты
Какие документы я могу предоставить, и я могу что то сделать чтобы не уменьшали
Бывший муж подал исковое заявление в суд на уменьшение алиментов(указывая что ребенку 14 лет исполнилось) с 1/4 на 1/6,и он начал платить 1/6 второму ребенку. Он указывает что у меня нет ребенка,и я трудоспособна,хотя я сейчас не работаю,и есть маленький ребенок 4,5г.Какие документы я могу предоставить,и я могу что то сделать чтобы не уменьшали
, вопрос №4096877, Марина, г. Белгород
700 ₽
Трудовое право
Можно ли его трудоустроить по трудовому договору на удаленку и как это реализовать (подписать документы)?
Здравствуйте, вы можете проконсультировать по вопросам трудоустройства Гражданина РФ который проживает в другой стране и является нерезидентом. Можно ли его трудоустроить по трудовому договору на удаленку и как это реализовать (подписать документы)?
, вопрос №4096914, ник, г. Москва
Дата обновления страницы 05.03.2015