8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
600 ₽
Вопрос решен

Льготный налог

Сдаю приватизированную комнату в аренду в коммунальной квартире через Недвижимость. Недавно получил Уведомление от налоговой службы. Участковый настучал. Я инвалид 3группы, не работаю. Ухаживаю за больной мамой, инвалид 1группы, 87лет. Какие льготы мне причитаются по уплате налогов.

, Юрий, г. Санкт-Петербург
Яна Гостеева
Яна Гостеева
Юрист, г. Москва

Уважаемый Юрий.

К сожалению, законом не предусмотрена льгота для инвалида по налогам на доходы, полученным от сдачи в аренду жилья.

С уважением!

0
0
0
0
Михаил Каплин
Михаил Каплин
Юрист, г. Казань

Льготы по поводу сдачи в аренду квартиры я понимаю. Налоговый вычет 500 руб. в месяц инвалидам детства 1 и 2 группы. И льгота на налог на имущество физ. лиц при продаже квартиры не платят инвалиды детства и 1 и 2 гр.

0
0
0
0

Каким образом ваша мать получила инвалидность?

0
0
0
0
Лина Быстрова
Лина Быстрова
Юрист, г. Рязань

Уважаемый Юрий! Так как вы являетесь инвалидом 3 группы, то подобные льготы Вам не положены, а вот если собственник квартиры Ваша мама, то при наличие у нее инвалидности с детства налоговый вычет составит 500 руб. в месяц.

Всего Вам доброго, с наступающей Пасхой!

0
0
0
0
Юрий
Юрий
Клиент, г. Санкт-Петербург

Лекарства которые я покупаю за свой счет. На двоих это более 30тысяч в год.Эти деньги куда привязать, скажите пожалуйста.

«Лекарства которые я покупаю за свой счет. На двоих это более 30тысяч в год.Эти деньги куда привязать, скажите пожалуйста»

В каком смысле куда привязать?

0
0
0
0
Олег Столбов
Олег Столбов
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте Юрий!

Доходы, полученные в результате сдаче жилья в аренду, подлежат налогообложению — п.4) ст.208 НК РФ. Ставка налога составляет 13% от полученного дохода.
Налог на доходы платят физические лица. Налоговым периодом по НДФЛ является календарный год. Сумма налога рассчитывается в полных рублях (сумма менее 50 коп. отбрасывается, а 50 коп. и более округляются до полного рубля).
Физические лица уплачивают налог на доходы, полученные при сдачи жилья в аренду самостоятельно путем подачи налоговой декларации.
Декларация должна быть представлена не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Декларацию можно подать в налоговый орган лично или через своего представителя, можно направить в виде почтового отправления с описью вложения или передать по телекоммуникационным каналам связи. При отправке по почте днем представления декларации считается дата почтовой отправки. При передаче налоговой декларации по телекоммуникационным каналам связи днем ее представления считается дата ее отправки.

Налоговых льгот для инвалидов по уплате НДФЛ с доходов полученных от сдачи в аренду жилья НК РФ не предусматривает.

С уважением Олег С.

0
0
0
0

На сумму купленных лекарственных средств вы имеете право на получение социального налогового вычета. Но он предоставляется только в отношении определенных лекарственных средств внесенных в перечень утв. постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 201 «Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета».
Перечень я вам выложил.

0
0
0
0
Лариса Ермолаева
Лариса Ермолаева
Юрист, г. Ханты-Мансийск

Добрый вечер! К сожалению налоговым кодексом льготы для инвалидов 3гр. не предусмотрены. При приобретении лекарственных средств, Вы имеете право на социальный вычет, предусмотренный ст. 219 НК РФ, при условии, что эти лекарственные средства включены в перечень «мед. услуг  и дорогостоящих видов лечения  в мед. учреждениях РФ, лекарственный средств, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика
учитываются при определении суммы соц. налогового вычета. Также одним из условий получения такого вычета является наличие рецепта по форме 107/у.

Кроме этого, если Вы получаете платные медицинские услуги, то Вы также с суммы таких расходов имеете право вернуть 13%.

Возможно Вам выгоднее будет зарегистрироваться в качестве ИП  и выбрать, например, УСН 6%. Выгодно это будет в том случае, если Ваш доход от аренды будет составлять 13500р в месяц и выше. Т.е., если Ваш доход, допустим, 14 000р. в месяц -168 000р. в год. Размер НДФЛ: 21 840р. Если УСН, то за год Вы заплатите 20 727,53 в ПФР (фиксированные взносы, которые платят все ИП не зависимо от системы налогообложения). УСН = 10 080р. Если Вы будете платить взносы в ПФР поквартально, то сможете уменьшать налог по УСН на эти взносы. В моем примере при условии поквартальной оплаты налога по УСН не будет. Поэтому расход за год будет составлять 20 727,53 р. Но ИП предполагает некоторые расходы, связанные с предпринимательской деятельностью и это также следует учесть. Но, как я уже написала выше, чем больше доход в месяц от аренды, тем выгоднее Вам будет зарегистрировать ИП и платить УСН 56%.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Вопрос закреплен
Таможенное право
119-подлежит ли данный товар льготному ндс (0 %) при ввозе и продаже на внутреннем рынке РФ?
ТНВЭД товара 9018902000 (импорт из Китая) ОКПД2 26. 60. 12. 119-подлежит ли данный товар льготному ндс (0 %) при ввозе и продаже на внутреннем рынке РФ?
, вопрос №4104452, мария, г. Санкт-Петербург
Семейное право
А нужно ли платить алименты с разницы процентов, от дохода по льготной ипотеки
А нужно ли платить алименты с разницы процентов,от дохода по льготной ипотеки
, вопрос №4103569, Константин, г. Самара
486 ₽
Налоговое право
Б и налог 20% в РК при вступлении в наследство не платить?
П1 ст 13 Конвенции между РК и РФ от 18.10.96 Доходы, получаемые резидентом договаривающегося государства от отчуждения недвижимого имущества, упомянутого в статье 6 (Доходы от недвижимого имущества) и расположенного в другом договаривающемся государстве, или от отчуждения акций компаний, активы которых состоят в основном из такого имущества, или доли в партнерстве или трасте, активы которых состоят в основном из недвижимого имущества, расположенного в другом договаривающемся государстве, МОГУТ БЫТЬ обложены налогом в этом другом государстве. Я нерезидент РК (резидент РФ) получил наследство в виде квартиры в РК. Казахстанские консультанты прямо утверждают, что при вступлении в наследство я должен в течении года уплатить налог 20% от стоимости квартиры, даже если не собираюсь её продавать. Что означает такая расплывчатая формулировка в п1 статьи 13 «могут быть»? Получается «могут и не быть» ? Если бы законодатели прописали «должны быть обложены налогом…» тогда бы, ни у кого вопросов не возникало. А у меня Вопрос простой: а)могу ли я получив в наследство квартиру, и продать её в Казахстане, уплатить налог в РФ (представив в налоговый орган РК, документы, что я резидент РФ) ? б) и налог 20% в РК при вступлении в наследство не платить?
, вопрос №4103315, Андрей, г. Москва
Налоговое право
Вопрос, как можно уменьшить налог, или возможно ли отменить сделку?
Здравствуйте. Мы (муж и я) продали квартиру маме мужа по той же цене, что и покупали эту же квартиру. Но, в момент продажи были нерезидентами РФ. Сейчас узнали, что нерезиденты должны платить налог с полной стоимости квартиры, а не с прибыли. Вопрос, как можно уменьшить налог, или возможно ли отменить сделку?
, вопрос №4102905, Рената, г. Москва
Налоговое право
Ранее мне уточнил юрист, что мне не надо ни уплачивать налог, ни подавать декларацию
Здравствуйте. В прошлом году продавала 2 объекта недвижимости - гараж и квартиру. В собственности все находилось 4 с чем-то лет. Достались мне по дарственной от бабушки. На данный момент мне нужно подать декларацию 3-ндфл и оплатить налог на доход. Ранее мне уточнил юрист, что мне не надо ни уплачивать налог, ни подавать декларацию. Уточните, пожалуйста, с какими документами, подтверждающими эту информацию, мне нужно обратиться в налоговый орган?
, вопрос №4101604, Екатерина, г. Москва
Дата обновления страницы 18.04.2014