Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

Установите приложение и получите скидку 15% на оплату вопроса

Скидка 15% при оплате вопроса в приложении Правовед.ру по промокоду Pravoved2022

Промокод: Pravoved2022

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Единая упрощенная налоговая декларация

Единой упрощенной налоговой декларацией пользуется плательщик, который выплачивает один или несколько видов пошлин, а также который не осуществляет операции, по которым могли бы происходить движения денежных средств.

Какую форму имеет единая упрощенная налоговая декларация в 2016 году, каков порядок ее заполнения, какие еще нюансы уплаты обязательных сборов вам следует знать – все эти вопросы вы можете задать юристам портала Правовед.RU. А кроме этого вы можете получить у них квалифицированную помощь в любых спорах.

Последние вопросы по теме «единая упрощенная налоговая декларация»

Фильтры
Налоговое право
Единая (упрощенная) налоговая декларация
Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли сдавать Единую (упрощенную) декларацию, если в течении 2014г на расчетный счет был внесен Уставный капитал и списаны банком суммы за банковское обслуживание? С уважением, Наталья.
, вопрос №762848, Наталья, г. Ейск
Взыскание задолженности
Декларация по упрощенной системе налогообложения вычет
УСН 6% от дохода работников нет. Пенсионные отчисления на предпринимателя в фиксированном виде. Оплата в пенсионный фонд начала производиться со второго квартала. При сдаче декларации по УСН сумму исчисленного дохода уменьшили на сумму пенсионного отчисления , но не более 50%. Хотя в пенсионный фонд оплата поступила во 2 квартале. Правильно ли была составлена декларация?
, вопрос №762111, Оксана Жаркова, г. Пермь
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
400 ₽
Вопрос решен
Предпринимательское право
Заполнение декларации по УСН
ИП, выбравший режим УСН-Доходы(ставка6%) имеет право уменьшить единый налог на сумму уплаченных страховых взносов за себя - предусмотрено отражение в декларации по УСН. Как и где в декларации по УСН отразить оплаченные суммы 17328,48 руб за300тыс. руб. +1% от суммы превышения 300тыс. руб.
, вопрос №710288, Евгений, г. Москва
Предпринимательское право
Штраф в соответствии с п.3 ст. 346.32 НК РФ
Открыл в апреле торговую точку .Недавно пришло письмо. Смысл которого сводился к фактически первичная налоговая декларация по единому налогу на вменяемый доход за 2 квартал 2014 представлена 23.07.14, чем нарушил п. 3 ст 346 ст . 23. Что можно написать в налоговую что бы не платить штраф, в свою очередь могу сказать что до этого подобным бизнесом не занимался.
, вопрос №640946, Александр, г. Челябинск
Налоговое право
Налоги после закрытия ип
Я закрыла ИП в 2013 году в ноябре 2014 приходит письмо , что не заплачен единый налог.В 20013 году перед новым годом я сдала декларацию перечислила с расчетного счета налоги и запросила акт сверки с налоговой,в которой были излишне перечисленные деньги.Я написала письмо ,чтобы их перечислили на карту.Сейчас они говорят ,что сумму налога они мне тоже вернули-не понимаю .что с меня сейчас хотят?
, вопрос №603760, мария, г. Нижний Новгород
Налоговое право
Порядок уменьшения ЕНВД на суммы уплаченных взносов в ПФр
Здравствуйте! Я бухгалтер у ИП , применяющим ЕНВД. 2 октября я оплатила взносы в ПФР и ФОМС за наемных работников за сентябрь 2014г. При сдаче декларации я включила эту сумму в расчет ЕНВД. Налоговые органы утверждают, что это невозможно. Якобы принимаются к зачету только платежи, произведенные в июле, августе и сентябре. Правы ли они? "Кроме того, в Письме от 03.04.2013 №03-11-11/136 Минфин дает разъяснения по вопросу уменьшения ЕНВД индивидуальными предпринимателями, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, в которых высказана иная позиция относительно позиции, изложенной в Письме от 29.12.2012 №03-11-09/99 по ситуации, когда уплата страховых взносов произведена после окончания квартала но до подачи налоговой декларации по ЕНВД. Так согласно новым разъяснениям, сумма единого налога на вмененный доход, исчисленная за налоговый период (квартал), может быть уменьшена на суммы расходов, платежей и взносов, указанных в п. 2 ст. 346.32 Кодекса, которые исчислены за этот же налоговый период и фактически уплачены к моменту представления в налоговые органы декларации по единому налогу на вмененный доход за данный налоговый период, но не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода и не более чем на 50 процентов." Или новый документ есть?
, вопрос №600180, Наталья, г. Ульяновск
Бухгалтерский учет
Получение акта камеральной проверки ИП
Добрый день! Разъясните пожалуйста, мне налоговая служба выслала акт камеральной проверки проведенной на основании представленной налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход за 1 квартал 2014 г.В результате камеральной проверки установили неправильное исчисление единому налогу на вмененный доход за 1 квартал 2014 в части уменьшения исчисленных сумм налога на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд. Оплату по квитанциям Пенсионного фонда произведена 07.04.2014. Декларация сдана тем же числом. На основании ст.346.32 п.1 НК РФ, уплата единого налога производится по итогам налогового периода не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода, т.е.за 1 квартал 2014 года -не позднее 25.04.2014 года. В акте выставленны суммы штрафа, пени и заниженной суммы налоговой базы. Помогите пожалуйста разобраться, не пойму в чем моя ошибка. Спасибо.
, вопрос №523094, Любовь, г. Челябинск
Налоговое право
Декларация по НДС на субсидию от ЦЗН на открытие собственного дела
Здравствуйте! В сентябре 2013г. я открыла ИП, получила субсидию на открытие бизнеса в размере 58800 руб. В январе 2014 г. я отчиталась за получение этой субсидии по форме 3-НДФЛ. Теперь налоговая прислала мне требование сдать декларацию по НДС. Я считаю это неправомерным, так как я плательщиком НДС не являюсь. Одновременно с постановкой на учет в качестве плательщика ЕНВД, я встала на учет по УСН, но деятельность ведется только по ЕНВД (розничная торговля цветами) По УСН в январе 2014 года я сдала нулевую декларацию. Просьба помочь с ответом на вопрос - правомерны ли требования ИФНС по сдаче декларации по НДС? А также прошу дать ссылки на нормативно-правовые акты и разъяснения чиновников МинФина и ФНС РФ по данному вопросу. Спасибо! Очень надеюсь на грамотный, квалифицированный, а, главное, обоснованный ответ. Что касается пунктов НК РФ, то в соответствии с п. 4 ст. 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации "4. Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (в отношении операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с главой 21 настоящего Кодекса, осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. (в ред. Федерального закона от 27.11.2010 N 306-ФЗ)" А согласно п.3 ст.346.11 "…Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 настоящего Кодекса. Также, согласно письму МинФина от от 22 августа 2011 г. N 03-11-11/214 "Также следует отметить, что исходя из пп. 11 п. 2 ст. 146 Кодекса в целях применения гл. 21 Кодекса не признается объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость выполнение работ (оказание услуг) в рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, реализуемых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации.... Учитывая изложенное, в отношении средств финансовой поддержки в виде субсидий на создание (открытие) собственного дела, а также в целях создания дополнительных рабочих мест, полученных в рамках Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, обязанности по исчислению и уплате налога на добавленную стоимость не возникает. Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики С.В.РАЗГУЛИН 22.08.2011 Однако, моя ИФНС все равно требует с меня декларацию по НДС, не ссылаясь ни на какие правовые нормы, обязывающие меня сдавать декларацию по НДС. Может быть, я чего-то не понимаю или не знаю? Может, вышли какие-то новые разъяснения по данному вопросу? Прошу помочь. С уважением, Любовь
, вопрос №454809, Любовь, г. Можайск
600 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
В каких случаях упращенец должен платить налог на прибыль?
Наша организация применяет УСН. В 2013г. пришлось выполнить одну сделку с НДС. Декларацию подали вовремя, уплатили всю полученную сумму НДС. Единый налог заплатили со всей суммы дохода, включая НДС. А теперь налоговая требует уплатить налог на прибыль по этой сделке. Объясняют так: раз сделка с НДС, то она подпадает под общий режим налогообложения. Правы ли они?
, вопрос №449214, Марина,
400 ₽
Вопрос решен
Бухгалтерский учет
Декларация ИП
Добрый день. Я встала на учет как Индивидуальный предприниматель (ИП) 17 января 2014 года по ЕНВД. Предпринимательскую деятельность пока не веду. Вопрос: нужно ли мне сдавать декларацию до 30 апреля?
, вопрос №439145, кристина, г. Красноярск
Бухгалтерский учет
Единая (упрощенная) декларация
Добрый день! Подскажите, единую (упращенную) декларацию можно отправить в ИФНС по почте заказным письмом с описью?
, вопрос №428018, Ольга Лукшина, г. Москва
400 ₽
Вопрос решен
Все
Отчет о доходах в налоговый орган
Я хочу закрыть ип, но прежде мне необходимо уплатить фиксированные взносы в пф, а для этого мне необходимо предоставить в налоговую инспекцию отчет о доходах за 2013 год, какая это форма отчета? или будет достаточно квартальных отчетов по енвд за 2013 год, подскажите пожалуйста, что-то я совсем запуталась.
, вопрос №403387, Алла, г. Ставрополь
Налоговое право
Нужна консультация по налогу
Добрый день! Я работаю бухгалтером в небольшой фирме по грузоперевозкам! Компания работает на упрощённой системе налогообложения (Доходы-Расходы*15%). Работаем с 2009 года, все всегда оплачиваем и сдаем в срок. Но вот за 2012 год произошла дилемма, да и не одна! За 2012 год наши доходы составили 2333548 руб., расходы 2173539 руб., разница или налоговая база 160009. За 1 кв. мы заплатили авансовый платеж 6687 руб. За 2 кв. 1201 руб За 3 кв.2024 руб. Итого получается общая сумма налога 24001. Авансовых платежей за 9 месяцев 9912 руб, должны оплатить за год 14089.Что собственно мы и сделали. Сначала в мае месяце 2013 года пришло Требование об уплате налога и пени, после долгих поездок и разборок выяснили, что надо срочно везти исправленную декларацию(изначально сумму к уплате налога я указала 24001 руб.), т.к. она оформлена неправильно! Сумма требования 13141,94 (откуда она такая взялась не понятно) Пени 1371,80 руб. Привезли исправленную декларацию и на всякий случай оплатили 14513,74. В январе 2014 года приходит Уведомление о вызове налогоплательщика 12 марта 2014 года , для рассмотрения материалов налоговой проверки в ходе, которой были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах, изложенные в акте камеральной налоговой проверки (в Акте указано следующие: неправильное начисление налога, подлежащего уплате в бюджет за 2012г.: По данным налогоплательщика: Сумма полученных доходов за налоговый период 2333548 Сумма производственных расходов за налоговый период 2173539 Налоговая база для исчисления налога 160009 Сумма исчисленного налога за налоговый период 24001 Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период 23335 Сумма авансового платежа по налогу, исчисленная к уплате за: - 1 квартал - полугодие - девять месяцев 6687 1201 2024 Сумма налога, подлежащая к уплате за налоговый период по коду строки «060» Разд. 1 НД 14089 Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период 0 По данным налогового органа: 2 Из вышеизложенного следует, что организация занизила к уплате сумму единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 7888 руб. 3. Выводы и предложения проверяющего по устранению выявленных нарушений: 3.1. Занижение к уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 7888 руб. за 2012 год. 4. По результатам проверки преддагается: 4.1. начислить единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2012 г. в сумме 7888 руб. по сроку уплаты 01.04.2013 г. 4.2. В случае наличия недоимки в КРсБ 000 “Герлог” на момент вынесения решения по декларации за год 2012 г. привлечь к налоговой ответственности, в соответствии с п. 1 ст. 122 НК РФ, начислить пени за несвоевременную уплату в бюджет единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в соответствии со ст. 75 НК РФ. В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте камеральной налоговой проверки, а также с выводами и предложениями проверяющего Вы вправе представить в течение 1 месяца со дня получения настоящего акта в Инспекцию ФНС Кi 18 по г. Москве письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом Вы вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений. Налогоплательщик уклонился от получения настоящего акта. Организация не отвечает по указанному в Бд инспекции телефону. Этим они нам говорят, что мы занизили уплату единого налога, в размере 7888 руб., только вот исходя из их данных они из наших авансовых платежей засчитывают платеж только за 9 квартал 2012 года 2024 руб. А аванс за 1 и 2 квартал, почему то не считают. Просят, что бы мы оплатили эти 7888 руб еще раз, что делать нам? Возникает еще ряд следующих вопросов: * кто может к ним пойти, любой человек с доверенностью или только генеральный? Как должна быть оформлена доверенность? Достаточно подписи Генерального и печати организации? За сколько дней нужно сообщить о представителе? *Есть ли смысл съездить раньше чем указанно в уведомлении? *что брать (какие доки, весь отчет или только декларацию с платежками)? *доказывать что они ошиблись(не засчитали нам уплату двух авансовых платежей)? как это доказать? *зачем присутствие, почему просто не прислали требование по уплате? *какие штрафные санкции могут быть к нам если будут настаивать что мы ошиблись в сумме налога?
, вопрос №375858, Анастасия, г. Москва
400 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Енвд на патент
сдавал налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход. с 2014г. перешел на патент. какую отчетность сдавать?
, вопрос №343869, владимир,
400 ₽
Вопрос решен
Бухгалтерский учет
Отчетность за 2013 год, отчет в фонд социального страхования
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по поводу отчета в фонд социального страхования. Организация на УСН зарегистрирована 18 ноября 20132 года, но деятельность еще свою не ведет, в 2014 году нужно сдавать отчетность за 2013 год. Какую отчетность и в какие инстанции в таком случае сдавать?, Сдавать ли бухгалтерскую отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках)в налоговую?
, вопрос №340164, Марина, г. Первоуральск
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 15.03.2015