Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

Установите приложение и получите скидку 15% на оплату вопроса

Скидка 15% при оплате вопроса в приложении Правовед.ру по промокоду Pravoved2022

Промокод: Pravoved2022

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

3 ндфл налоговая база

Последние вопросы по теме «3 ндфл налоговая база»

Фильтры
Налоговое право
Как заполняется общая сумма дохода в 3-НДФЛ, если два места работы?
имею 2 места работы, одно основное, второе совмещение. хочу оформить возврат за учёбу, в 3ндфл в общей сумме доходов указывается сумма дохода только с основного места работы или вместе с совмещением?
, вопрос №1640761, Наталья, г. Новосибирск
700 ₽
Вопрос решен
Бухгалтерский учет
Как заполнить НДФЛ 3 для доходов физ лица?
Допустим я заработал за год 2-3 млн рублей за год на оказании услуг по программированию или сайты делал , вообщем занимался фрилансом и второй источник дохода это мои личные сайты , развлекательной тематики( не азартные игры ). Как мне правильно заполнить декларацию о доходах, все деньги мне переводили через cyberplat и yandex ?
, вопрос №1613621, Андрей Васильев, г. Великий Новгород
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
800 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Заполнение 3-НДФЛ по доходам от операций с ЦБ
У меня есть счет у иностранного брокера, который я использую для покупки акций. Брокер не является налоговым агентом в РФ, соответственно в мои обязанности входит заполнение налоговой декларации за 2016 год. Счет есть с середины 2016, так что декларацию подаю впервые. По ее заполнению есть несколько вопросов. 1. Верно ли я понимаю, что мне надо заполнить лист "Доходы, полученные в иностранной валюте"? При этом код дохода будет 1530 "Доходы от реализации ЦБ (обращ-ся на орг. рынке ЦБ)", и возможно использовать вычет 201 "Расходы по операциям с ЦБ (обращ-ся на орг. рынке ЦБ)"? 2. Мне известны следующие величины: доход - сумма полученная от продажи акций; расход - сумма потраченная до этого на покупку акций; сумма различных комиссий брокера; прибыль = доход - расход - комиссии. Что из этого указывать в коде 1530, и что в коде 201? 3. Что указывать и где, если прибыль получилась отрицательной, т.е. доход был меньше расходов? 4. Кроме того, есть еще нереализованный доход - переоценка стоимости купленных, но еще не проданных, акций на момент конца года. Нужно ли это указывать сейчас или после продажи акций? 5. Также были получены дивиденты от акций, по которым уплачен 10% налог в государстве брокера. Их получение указывать с кодом 1010 "Дивиденды" и там же указать уплаченный налог? 6. Как отрицательную прибыль этого года использовать для уменьшения налоговой базы в следующем?
, вопрос №1609311, Сергей, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Как правильно заполнить раздел 2 справки 3-НДФЛ при возврате налога с покупки квартиры?
Здравствуйте, Заполняется справка на возврат налога при покупке квартиры. Согласно справке 2-ндфл общая сумма дохода равна 716 тыс рублей, налоговая база 709 тыс рублей, вычет на ребенка 7 тыс. Декларация заполняется в программе. После посещения налоговой указали на ошибку, согласно которой п.4 раздела 2 содержит налоговый вычет равный 13% от суммы дохода, но программа ставит 716 тыс. В смятении, помогите
, вопрос №1560478, Максим, г. Москва
1400 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
НДФЛ с векселя
Предположим, юр.лицо продало за 10 000 руб. вексель номиналом 1 000 000 руб. физ.лицу Если ФЛ должен сам уплатить подоходный налог, то 1. Когда ФЛ должен уплатить налог - в момент получения векселя? Или в момент получения денег по векселю / продаже векселя? 2. Какова налоговая база для ФЛ - 1 000 000 руб. или 990 000 руб. или ... ?
, вопрос №1460961, Роман Ландо, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Нужно ли подавать 3НДФЛ после разделения участка?
Здравствуйте, у меня по договору дарения находился в собственности около 10 лет земельный участок,затея я разделил участок на три с присвоением адресов, и продал два из них через два года после раздела, необходимо ли мне подавать налоговую декларацию 3-ндфл ведь участок который разделили был у меня в собственности более трех лет или же право собственности на вновь образованные участки считается с момента их разделения?
, вопрос №1407176, Семен, г. Ростов-на-Дону
Налоговое право
Налоги на форекс, определение налогооблагаемой базы
Прочитал много статей о том как платить налоги на форекс и на них написаны следующие утверждения: "Налоговой базой по НДФЛ являются доходы, которые получены в натуральной, денежной форме и в виде материальной выгоды. При торговле на Форекс налогооблагаемая база возникает в момент перечисления денежных средств на банковский счет трейдера. Пока доход отражается лишь в виде записи в торговом терминале ДЦ (дилингового центра), база для налогообложения отсутствует. Когда трейдер решает вывести заработанные деньги, т.е. снять их с торгового счета, возникает обязанность заплатить налог." "Доходы с Форекс, пока они отражаются в виде записи в торговом терминале дилингового центра, не являются налоговой базой.Поэтому до момента их вывода на банковский счет обязанности по уплате налогов не возникает." Проще будет если я опишу конкретный пример: на моем счете было 200€ и за один-два года я сделал из них 215.000€, торгуя на форекс, и эти 215.000€ нужны чтобы торговать далее, они если можно так выразится " оборотные" , и с помощью них я зарабатываю 4.500.000 в месяц, и мне необходимо открыть ип, потому что получение выгоды является систематическим, и если я не открою ип то я могу попасть под действие статьи ук про незаконное предприниматьльство открываю ип по усн 6% , потому что мой годовой доход 4.500.000*12=54.000.000 , что меньше 60.000.000, плачу налоги и отчисления в пенсионный и страховую. Вопросы следующие: 1) Правда ли что налогооблагаемая база возникает тогда , когда форекс компания перечислит деньги со своего счета в банке в РФ на мой банковский счет? И на основании каких статей нк рф это именно так? или налоговая может считать налогооблагаемой базой счет у форекс-брокера? 2) может ли налоговая видеть мой счет форекс? Видит ли она 215.000€? Если компания например зарегестрирована где то в европе или в оффшоре? 3) как декларировать доход, если ты ип? Просто получается так что, с банковского счета компании форекс на мой банковский счет поступает 4.500.000 4) Нужно ли как то объяснять откуда у меня эти деньги? И если да то как это сделать правильно? 5) нужно ли как то в налоговой подтверждать свой доход, различными скриншотами и выписками со счета Форекс? Просто тогда получается что я должен показать и эти 215.000€ и с них тоже уплатить налог? возможно самый лучший способ избежать все вопросов и неприятностей сделать следующим образом: заработать за 1 год 215.000€ вывести их на счет , заплатить налоги как ип, а потом положить их обратно на счет и уже дальше систематически получать прибыль, и спокойно платить налоги?
, вопрос №1326207, Виталий, г. Санкт-Петербург
1000 ₽
Вопрос решен
Все
Как правильно посчитать налог?
3 физических лица, приобрели в начале 2015г земельный участок общей площади 12 соток за 12 млн рублей в равных долях (по 1/3) на каждого. Категория земель-земли населенных пунктов с видом разрешенного использования-средне-этажное жилищное строительство Спустя пол года в 2015 г данный участок был размежеван и разделён на три новых (вновь образованных) участков 100 м2, 50 м2 и 1050 м2 (100 м2 и 50 м2 принадлежат одному из физ лиц, 1050 м2 в общей долевой собственности между всеми (по 1/3 доли). Спустя год, в 2016 году все земельные участки были отчуждены 100 м2- за 500 т.р, 50 м2- за 250 т.р и основной 1050 м2 за 10 млн руб. В связи с этим у меня вопрос: Вправе ли физ лица в целях НДФЛ уменьшить полученные доходы на соответствующую величину доходов от продаж участков, понесенных в связи с приобретением первоначального земельного участка.. По мнению, МинФина России, при определении налоговой базы НДФЛ от продажи участков, выделенных из первоначального земельного участка, уменьшить сумму доходов на сумму расходов на приобретение первоначального земельного участка НЕЛЬЗЯ, поскольку налоговый кодекс РФ не содержит методики определения расходов по приобретению недвижимого имущества,полученного в результате его выделения из первоначально приобретенного, поэтому налогоплательщик вправе получить лишь имущественный налоговый вычет в сумме 1млн рублей. Однако, по мнению специалистов "консультант плюс",налогоплательщик вправе уменьшить доход от продажи вновь образованного земельного участка на сумму документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением первоначального земельного участка, пропорционально величине продаваемого участка, при условии установления в договоре купли-продажи первоначального участка цены на единицу его площади (на 1м2). В другом случае уменьшение доходов от продажи вновь выделенного участка на соответствующую сумму расходов по приобретению первоначального участка, сопряжено с юолее высокими налоговыми рисками....(При покупке 3 физ лицами первоначального участка в договоре купли-продажи не было установлено цены за единицу его площади) Бытует мнение,что Вправе учесть расходы, т.к. хотя право собственности на первичный участок в целом прекращено, эти 3 участка образованы из первоначального участка, поэтому можно учесть расходы на них. Прямо нк рф этот вопрос не регулирует, но из смысла ст. 220 нк рф следует такой вывод, ведь эти 3 участка достались Вам не бесплатно. поэтому в налоговую вправе представить документы на большой участок, и документы об образовании этих 3 участков....... Прошу помогите в противоречивых ответах....и каковы шансы если придется отстаивать свои интересы в суде?? С уважением, Эдвард
, вопрос №1221614, эдвард, г. Воронеж
900 ₽
Вопрос решен
Все
НДФЛ при продаже коммерческой недвижимости
уплачивается ли НДФЛ при продаже недвижимого имущества (назначение - нежилое), принадлежащего физическому лицу, которое использовалось под производство: 1. в собственности более 3хлет на 31.12.215 2. получено по договору дарения от родственника, от родного отца спасибо
, вопрос №1210553, Александр, г. Москва
Налоговое право
Имущественный вычет. Могу ли в декларации 3-НДФЛ указать и покупку, и продажу?
В 2014 г я оформила квартиру за 2100000 р по ДДУ и в этом же году получила акт-приемки-передачи! В 2015 году подала 3-НДФЛ и получила вычет 130000 руб. Оформила собственность . Сейчас подаю 3-НДФЛ за 2015 год на вычет , но 260000 еще полностью не будут использованы. По семейным обстоятельствам вынуждена продать квартиру, надеюсь чуть дороже покупки. Собственность менее 3-лет. Скажите пож, так как я уже использую имущественный вычет и покупка и продажа будут в разных отчетных периодах я уже не могу оплатить 13% от разницы продажи и покупки (например, 2600000-2100000)*13%=65000 р или могу? Если да, могу ли я в декларации 3-НДФЛ указать и покупку и продажу? Или это будут 2 разные декларации? Извините за корявое изложение! Надеюсь Вы меня поняли.
, вопрос №1187512, Наталия, г. Щелково
Налоговое право
Заполнение декларации 3 НДФЛ, если фактически не получили доход
Добрый день. У резидента РФ, пенсионерки была квартира в Москве в 100% собственности более 3 лет (с 1997 г.), она её продает в ноябре 2013 года за 6 700 000 руб., и покупает в Московской области в ноябре 2013 года (в тот же день) 2 квартиры в новостройке, где каждая стоит по 3 189 000 руб.(6 378 000 р. за 2 квартиры). В феврале 2015 года она продаёт одну квартиру за ту же стоимость - 3 189 000 руб. Вопрос по расчету заполнения декларации 3 НДФЛ - должна ли она платить налог, если фактически она не получила дохода? Если да, то какой расчет и если нет, то почему? Спасибо.
, вопрос №1123005, Светлана, г. Москва
Налоговое право
Какие существуют нюансы при заполнении 3-НДФЛ?
Здравствуйте! В этом году я впервые в жизни подаю налоговую декларацию (В марте 2015 года мы продали за 60000 руб. огород, которым владели менее 3-х лет; я житель г. Белгород; огород находится в одном из сел Белгородской области). Я изучил много инструкций и образцов, однако у меня остались некоторые вопросы, которые я адресую Вам. Убедительно прошу Вас ответить на них, несмотря на то, что они касаются технических деталей и, возможно, покажутся Вам банальными. 1) Сколько экземпляров декларации должно быть представлено в налоговую инспекцию? 2)Декларацию нужно подавать вместе с листами, которые остались незаполненными (из-за того, что они предназначены для информации, не имеющей отношения к моей ситуации) или без них? 3) На заполняемых листах те пункты, которые не имеют отношения к моей ситуации, оставлять незаполненными, или ставить прочерк в виде одной непрерывной черты на все клеточки поля, или ставить отдельный прочерк в каждой клеточке поля? 4) Если при расчетах суммы получается ноль (налоговый вычет полностью аннулирует налоговую базу), то в соответствующем поле писать ноль с последующими прочерками или одни прочерки? 5) На листе А требуется указать ОКТМО и ИНН источника дохода. А у меня источник дохода – человек, купивший земельный участок, — гражданин Украины. Как быть с заполнением этих полей? Заранее благодарен, с уважением Новиков А.А.
, вопрос №1116170, Андрей, г. Белгород
Налоговое право
Налоговая декларация 3 НДФЛ при продаже авто
Здравствуйте. Прочитал, при подаче налоговой декларации при продаже авто, нужен плюс ко всем документам договор купли-продажи, по которому я приобретал авто. А примут ли документы, если у меня его нет, есть только договор купли-продажи, по которому продал авто
, вопрос №804840, Андрей, г. Ленинск-Кузнецкий
800 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
3-ндфл
При заполнении декларации 3-НДФЛ обратил внимание на отсутствие пункта с содержанием расчета суммы, подлежащей возврату из бюджета за отчетный период, по фактически уплаченным процентам за ипотечный кредит. Есть общая сумма дохода, подлежащая налогообложению, (п.3 раздела 2) с суммой налога, подлежащей возврату из бюджета (п. 14 раздела 2) и есть сумма фактически уплаченных процентов по кредитам (п. 1.13 листа Д1), но без указания соответствующей суммы, подлежащей возврату из бюджета. Должна ли отражаться в декларации возвратная сумма по уплаченным процентам за кредит или такого пункта не предусмотрено? Если да, прошу указать на возможные ошибки в заполнении документа по этой части. Версия программы 1.0.2 от 25.02.2015.
, вопрос №783972, Булат, г. Махачкала
Налоговое право
НДФЛ-3, налоговый вычет по недвижимости
Здравствуйте! Получаю налоговый вычет за покупку квартиры и за 2014 год у меня остаток налогового вычета 318000 рублей, а Размер налоговой базы составляет 510400 рублей. Как правильно рассчитать сумму налога, подлежащего возврату из бюджета?
, вопрос №734732, Кирилл, г. Москва
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 19.05.2017