Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
3 ндфл налоговая база
Последние вопросы по теме «3 ндфл налоговая база»
Заполнение декларации о доходе и оплата налога при продаже квартиры в другом регионе
Добрый день!
Я продала квартиру в другом регионе, теперь живу в Москве. Знаю, что подавать декларацию о доходе от этой продажи нужно по месту регистрации. Отражается ли в каких-то цифрах декларации то, что квартира в другом регионе? Например. код по ОКТМО нужно указывать для какого региона: где квартира или где теперь прописана?
Размер НДФЛ при продаже квартиры с неотделимыми улучшениями
Заключается договор купли продажи квартиры (объекта) на 1200 000р. в котором прописано, что "Часть стоимости Объекта оплачивается за счет собственных денежных средств Покупателя. 2.2.2. Часть стоимости Объекта оплачивается за счет целевых кредитных денежных средств, предоставленных
следующим лицам: Лосев Владимир Александрович, Лосева Ольга Николаевна (далее – Заемщик/Созаемщик(и)) на приобретение Объекта с неотделимыми улучшениями в сумме 1 700 000(сумма прописью) руб., 00 коп. в
соответствии с Кредитным договором".
Но реально квартира продается за сумму 2млн р. Что и прописывается в договоре об открытии номинального счета на сумму 2млн. р., где эта сумма и резервируется до перехода прав собственности к покупателю.
Также в самом кредитном договоре (это уже 3-ий договор) расписывается, что сумма 2млн составлена из 300тр собственных средств покупателя(заемщика), кредитных средств на объект (867тр) и 833 тр неотделимые улучшения.
Вопрос: как будет учитываться этот доход в виде неотделимых улучшений, если отдельного договора на него нет? Где будет зарегистрировано, что я приобрел доход в виде неотделимых улучшений? И обязан ли я декларировать этот доход (833тр Неотделимые Улучшения), если по сути строго на него будет указывать только кредитный договор заемщика и договор о номинальном счете?
3-НДФЛ декларация по продаже недвижимости не прошла камеральную проверку. Срок погашения налоговой задолженности истекает 15 июля
Заполнена 3-НДФЛ - уплата налога с продажи недвижимости. На камеральную проверку 3-НДФЛ отводится 3 месяца, которые истекают позже - конец июля, чем наступает обязанность платить налог - 15 июля. Видимо, неуплата грозит штрафом. Каким? Лучше ждать результатов камеральной проверки? или Как возможно оплатить он-лайн и где найти реквизиты?
Уплата НДФЛ при продаже недвижимости по брачному договору
Здравствуйте!
Прошу проконсультировать по вопросу уплаты НДФЛ:
1. В июне 2014 года я получил в наследство 2/3 жилого дома
2. В августе 2015 моя супруга выкупила у другого наследника оставшуюся 1/3
3. Также, в июне 2017 года нами совместно была выкуплена земля, на которой находится дом, которая до этого была в аренде.
В случае заключения между нами брачного договора, по которому 1/1 дома будет признана моей собственностью и продажи дома в июне 2018 будет ли начислен НДФЛ мне или супруге, при стоимости дома в 3,5млн.руб.?
Спасибо.
Какую сумму включать в доходы по 3-НДФЛ?
По договору купли-продажи земельного участка сумма 10 000 000. Но фактически от покупателя получено 5 000 000. Какую сумму включать в доходы по 3 НДФЛ: стоимость по договору или полученную реально?
Расчет налога с продажи квартиры в 3-НДФЛ
Добрый день!
Пытаюсь составить знакомой 3-НДФЛ с целью указания доходов от продажи квартиры в 2017 году, и не понимаю, как правильно это сделать.
Опишу историю:
Эта квартира была куплена в июне 2014 года.
Затем передарена дочери в июле 2015 года.
Затем дочь передарила ее обратно матери в сентябре 2017 года.
Затем квартира была продана в октябре 2017 года.
Читаю НК РФ и вижу, что могу применить вычеты:
1. Если квартира была приобретена в собственность до 01.01.2016 года, то вроде как действует минимальный срок владения для безналоговой продажи 3 года, и теоретически 2017 минус 2014 получается 3 года, то есть можно налог не платить, но только неясно, влияет ли на это передаривание между близкими родственниками. Скорее всего влияет, и данный вариант не подходит для обнуления налога.
2. Снизить налоговую базу на сумму расходов на приобретение. Есть на руках документы о покупке этой квартиры и продаже одним и тем же лицом, но, опять же, неизвестно, как на это может повлиять передаривание.
3. Снизить налоговую базу только на 1 млн., т.к. последний срок владения квартирой составляет менее 5 лет.
Третий вариант напрашивается сам собой, но он наименее выгодный:) Уважаемые знатоки, подскажите, можно ли использовать в декларации варианты 1 или 2?
Какие суммы следует указывать в заявлении о распределении налогового вычета?
Здравствуйте.
С супругой оформляем налоговый вычет за приобретенное жилье. При заполнении документов возникли некоторые непонимания.
Уточнения.
Стоимость квартиры превышает 4 миллиона рублей, таким образом каждый из нас претендует на 13% от 2 млн. (260 000 рублей). Оформлена на супругу, но приобретена в браке (совместная собственность)
1. Какие суммы следует указывать в заявлении о распределении налогового вычета: полный размер предпологаемого вычета или только тот, что указан в отчетности за год?
2. Какую сумму следует указывать в декларации 3-НДФЛ в пункте 1.12 листа Д1 "Сумма фактически произведенных расходов..." - реальную стоимость квартиры из договора долевого участия, половину ее стоимости (в соответствии с долями владения 50/50) или только ту часть, которая подлежит вычету (2 млн)?
Проясните, пожалуйста, эти моменты. Спасибо.
В декларации 3-НДФЛ в каком разделе и пункте указывать суммы полученных налоговых вычетов?
Здравствуйте! Заполняю декларацию 3-ндфл для имущественного вычета. В 2017 году приобрели дом с земельным участком.
В справке 2-ндфл мне были предоставлены налоговые вычеты за 2017 год:
Код 503 - сумма 4000руб.
И код 126- сумма 14000 руб.
В декларации 3-ндфл где именно (в каком разделе и пункте) указывать эти суммы вычетов? Не могу разобраться
Указание полученных налоговых вычетов в декларации 3-НДФЛ
Здравствуйте! Заполняю декларацию 3-ндфл для имущественного вычета. В 2017 году приобрели дом с земельным участком.
В справке 2-ндфл мне были предоставлены налоговые вычеты за 2017 год:
Код 503 - сумма 4000руб.
И код 126- сумма 14000 руб.
В декларации 3-ндфл где именно (в каком разделе и пункте) указывать эти суммы вычетов? Не могу разобраться.
Штраф за указание не всех объектов в 3 НДФЛ
Добрый день! Подала декларацию на имущественный вычет за 2014, 2015, 2016 г. в связи с покупкой жилья в 2013 году. На данный момент проходит камеральная проверка. позвонил инспектор и сказала, что в 2014 году еще 3 квартиры были проданы (две получены по наследству в 2014 г. и одна куплена в 2013 г.) и просит подать уточняющую декларацию. Документов на эти 3 квартиры уже у нас нет. Вопрос. Если не подавать уточняющую декларацию, то какими штрафами это грозит? Или нам просто откажут в получении имущественного вычета за 2014 г? Есть ли смысл дождаться окончания камеральной проверки и посмотреть что они укажут в акте? Потому что письменных запросов на уточняющую декларацию ко мне не было.
Что делать,если поступило письмо из налоговой о необходимости подать декларацию о доходах?
Мне пришло письмо из налоговой что надо подать декларацию о доходах, недвижимость не покупала, машину старенькую год ездили и продали, домик родительский ветхий, участок 50 соток, сельхозназначения
Как заполнить в 3-НДФЛ графу "год начала использования вычета"?
Добрый день. Купили квартиру в 2017 году, право собственности тоже в 2017 году. Подаем декларацию 3-НДФЛ на возмещение налога по справке 2-НДФЛ за 2017 год. Как заполнить графу "год начала использоваия вычета"? До этого ни разу не подавали декларацию 3-НДФЛ. Спасибо
Как правильно заполнить налоговую декларацию 3 НДФЛ?
здравствуйте! заполняю декларацию 3-ндфл за имущественный вычет, покупал квартиру в 2016 году, решил за 2 года разом подать. Соответственно заполняю 2 декларации за 2016 и 2017 годы, за 2016 год в декларации в строке "вычет по предыдущим годам" ничего не заполнял.В декларации за 2017 год должен ли я заполнить эту строку?
Налоговое резидентство - определение статуса. Продажа недвижимости и исчисление налоговой базы
Добрый день. В феврале 2017 года я продал квартиру, находившуюся в моей собственности менее трех лет. В договоре была указана полная сумма сделки, превышающая кадастровую стоимость. После продажи я уехал из страны по трудовому контракту, и более не возвращался. Имею гражданство РФ, постоянную прописку и собственное жилье в РФ. При подаче декларации за 2017 год я должен буду отчитаться по этой сделке. Собственно вопрос - как определяется статус налогового резидента (на момент сделки, на конец налогового периода, или же как-то еще) и как исчисляется налоговая база для не резидента? Учитываются ли затраты на приобретение недвижимости? В законах нет четкой формулировки на этот счет.
Подтверждение расходов и налоговая база в 3-НДФЛ и КУДиР
при осно я часть расходов не могу документально подтвердить
я могу в 3-ндфл показать реальную налоговую базу по выпискам со счета
а в КУДиР налоговая база будет меньше ? или как-то можно внести в кудир
доход без первичных документов?
сфера деятельности оптовая торговля продуктами
Ищете ответ? Спросить юриста проще