Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Уплата налога с продажи коммерческой недвижимости
Добрый день. Хочу продать коммерческую недвижимость в собственности более 3х лет, последние 2 года сдаю в аренду как ИП на УСН. Вопрос: если закрыть ИП а потом продавать, нужно ли будет платить налог с продажи и какой? Продавать буду за ту же сумму что и покупала, есть документальное подтверждение стоимости.
Уточнение от клиента
6% от выручки
, Виктория, г. Санкт-Петербург
Илья Казаков
рейтинг 8.8
Эксперт
Добрый день, Виктория.
У вас УСН по какой системе? 6% с выручки или 15% от разницы?
Похожие вопросы
Квартира в приватизации менее 3-х лет, планируется альтернативная продажа При ней тоже нужно будет оплачивать налог 13% или же при альтернативной продаже по-другому происходит налогооблажение?
квартира в приватизации менее 3-х лет, планируется альтернативная продажа
При ней тоже нужно будет оплачивать налог 13% или же при альтернативной продаже по-другому происходит налогооблажение?
Продажа обратно не подходит, потому что в договоре не правильно была указана стоимость (ниже кадастровой стоимости) и при обратной продаже возникает большой налог
Добрый день! Подскажите, можно ли расторгнуть договор купли продажи недвижимости по соглашению сторон. Сделка была заключена 1 год назад и зарегистрирована в росреестре. Продажа обратно не подходит, потому что в договоре не правильно была указана стоимость (ниже кадастровой стоимости) и при обратной продаже возникает большой налог.
И у мужа помимо этой недвижимости есть 1/3 доля в другой квартире?
Подскажите, нужно ли будет платить налог 13% с продажи недвижимости, если она в собственности менее пяти лет, если сразу же покупаем другое жильё, большей площадью, имеем двух несовершеннолетних детей. И у мужа помимо этой недвижимости есть 1/3 доля в другой квартире?
Или в данном случае налогом при продаже Облагаться не будет?
Здравствуйте. В наследство досталась 1/2 часть квартиры. Остальная 1/2 ранее была в собственности более 15 лет. Вступил в наследство и теперь вся квартира в моей собственности. Других наследников нет. Нужно ли мне ожидать 3 года для того, чтоб продать квартиру без уплаты НДФЛ. Или в данном случае налогом при продаже Облагаться не будет?
Добрый день Продажа недвижимости резидентом РФ нерезиденту РФ
Добрый день! Продажа недвижимости резидентом РФ нерезиденту РФ в недружественной стране . Сделка купли продажи в 2023 году. В 2023 году резидент РФ проводит за рубежом более 183 дней. От продажи недвижимости резидент РФ получает средства в валюте на свой валютный счет за рубежом в дружественной стране в 2024 году. На момент зачисления средств от продажи , резидент РФ не сообщал в налоговую инспекцию о наличии зарубежного счета в дружественной стране , так как в зарубежный счет в дружественной стране был открыт в 2023 году и резидент РФ не являлся налоговым резидентом РФ и не подавал отчет о движении средств по валютным счетам. В 2024 году резидент РФ становится налоговым резидентом РФ и будет сообщать в налоговую РФ о наличии зарубежного счета и движении по нему до 1 июня 2025 года. Будет ли в данном случае соблюдено валютное законодательство если средства от продажи недвижимости в недружественной стране поступили на валютный счет в дружественной стране, но на момент зачисления средств в налоговую инспекцию
информация о наличии зарубежного счета за рубежом не сообщалась, так как резидент РФ становится налоговым резидентом РФ в 2024 году и будет сообщать наличии счета за рубежом и подавать отчет по зарубежным счетам только до 1 июня 2025 года. Недружественная страна , где продана недвижимость и дружественная страна куда, поступили средства входят в страны с которыми РФ осуществляет автоматический обмен финансовой информацией . Спасибо!
УСН 6% с оборота
В соответствии с абз. 1 п. 17.1 ст. 217 НК РФ доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ, за соответствующий налоговый период при продаже иного, в том числе движимого, имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, от налогообложения НДФЛ освобождаются.
Положения указанного абзаца не распространяются на доходы от продажи имущества, непосредственно используемого индивидуальными предпринимателями в предпринимательской деятельности (абз. 2 указанного пункта).
В Письме Минфина России от 23.04.2013 № 03-04-05/14060 разъясняется, что к доходу, полученному от реализации имущества, которое непосредственно использовалось в предпринимательской деятельности, положения п. 17.1 ст. 217 НК РФ не применяются.
Таким образом, доходы, полученные от продажи имущества, которое непосредственно использовалось в предпринимательской деятельности, подлежат включению в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц.
Учитывая изложенное, ваши доходы от продажи коммерческой недвижимости подлежат налогообложению НДФЛ, поскольку предусмотренное п. 17.1 ст. 217 НК РФ освобождение на такие доходы не распространяется.
Исчисление и уплату налога следует производить исходя из сумм, полученных от продажи данного имущества, по ставке 13% (п. 1 ст. 224 и пп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ). Налогоплательщик обязан представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию (п. 3 ст. 228 НК РФ).
Общая сумма НДФЛ уплачивается по месту учета налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 6 ст. 227 НК РФ).
Вот письмо налоговой по схожему вопросу:
Таким образом, вам лучше реализовать имущество в рамках предпринимательской деятельности по ставке 6%.