8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Правильно ли рассчитали налог?

Здравствуйте. Я продал квартиру в 2014 году за 5млн рублей, в этом же году я купил дом за 4.4млн рублей. Квартиру эту я не покупал, мне ее дало государство, как офицеру в отставке. В налоговой мне насчитали 260000 рублей за продажу квартиры. С их слов это 13% от 5млн минус 250тыс вычет за покупку дома. Это верный расчет? И куда следует обратиться за помощью? Спасибо.

, Юрий, г. Краснодар
К К
К К
Юрист, г. Санкт-Петербург

Если квартира у вас была в собственности больше трех лет, налог вообще платить не нужно. Если меньше, то вы должны заплатить 13% налога на доходы физиечских лиц, при этом вы праве получить налоговый вычет в размере 250тыс. рублей, т.е. в этом случае налоговая инспекция все правильно рассчитала.

1
0
1
0
Алексей Зацепин
Алексей Зацепин
Юрист, г. Москва

Добрый день, Юрий! Если квартира находилась в собственности менее 3 лет, то при ее продаже нужно декларировать доход. Поскольку расходов на ее приобретение к Вас нет, то к сумме доходов от продажи можно применить фиксированный вычет в сумме 1 млн. руб. Купив и зарегистрировав в собственность жилой дом в 2014 году, Вы получили право на вычет в сумме 2 млн.руб. (при условии, что раньше не пользовались вычетом).

Таким образом, расчет налога таков: (5 000 000 — 1 000 000 — 2 000 000)*13% = 260 000 руб.

Если для покупки дома Вы брали целевой кредит, то налоговую базу можно уменьшить на сумму процентов по кредиту.

С уважением!

1
0
1
0
Юрий
Юрий
Клиент, г. Краснодар

А скажите пожалуйста от 260 тыс рублей 250 тыс не должны вычесть? А то где-то читал, там фигурировала сумма 250?

Юрий, к сожалению нет! 250 000 руб. — это сумма вычета, которая уменьшает НЕ налог, а сумму доходов. И этот вычет применяется при продаже НЕ недвижимости, а иного имущества (например, автомобиля), и как правило, в случае, если нет документов, подтверждающих расходы на покупку проданного иного имущества.

Статья 220 Налогового кодекса РФ
2. Имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется с учетом следующих особенностей:
1) имущественный налоговый вычет предоставляется в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков или доли (долей) в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающем в целом 1 000 000 рублей, а также в размере доходов, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества (за исключением ценных бумаг), находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающем в целом 250 000 рублей;
1
0
1
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Вопрос: нужно ли платить налог, если нет дохода от продажи?
Здравствуйте! Приобрела квартиру по сертификату сироты за 3 млн.10 тыс. (Сертификат 3 млн. 9тыс + 1 тыс из личных средств). После покупки я сразу продаю квартиру в течение месяца за 2 млн 900 тыс. Получается, продаю дешевле, чем купила. Вопрос: нужно ли платить налог, если нет дохода от продажи?
, вопрос №4103947, Елизавета, г. Москва
Налоговое право
И надо ли еще платить при выводе?
Компания AM Law занималась возвратом моих средств от брокеров мошенников. Отследили и вернули на мой криптовалюты кошелек сумму большую заявленной, т.к. мошенники успели заработать на моих деньгах. После поступления средств в кошельке в разделе «Заявленная криптовалюта» начался процесс декларирования и налогообложения. Для легализации необходимо уплатить налог 30% по форме 1040, 1099 на официальном сайте IRS. И 2-й вариант подать заявку на уплату компромиссного налога, подала, получила варианты на более низкий %- 5,37% до 04.05.25 и 9,49% до 10.05.24 и необходимо перечислит на мой счет в компании( я так понимаю на кошелек),а потом в компанию, а компания эта Acos Financial , Inc. Далее после ответа об успешной оплате налога необходимо завершить вывод средств за пределы США одним платежом , чтобы предотвратить двойное налогообложение . У меня вопрос, действительно ли внесенные мной средства уйдут на налог и смогу ли я вывести ВТС с кошелька (через банк, обменник или еще как-то)? И надо ли еще платить при выводе?
, вопрос №4103796, Людмила, мкр. Востряково
386 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Вопрос: требуется ли оплата налога с продажи авто?
Добрый день! Продала авто, находился в собственности с 2015 года. Продала в апреле 2024 года. Есть договор о продаже авто, но при переезде договор о купли авто не сохранился (в теории можно попробовать восстановить его через продавца). Покупала в свое время авто за 800 тыс, а продала за 900 тыс. Вопрос: требуется ли оплата налога с продажи авто?
, вопрос №4103565, Анна, г. Москва
Защита прав потребителей
Мне 12 лет я хотела купить энергетик продавец сказала чтобы я шла в сад и нечего мне не продала правильно ли это или я имела права на покупку?
Мне 12 лет я хотела купить энергетик продавец сказала чтобы я шла в сад и нечего мне не продала правильно ли это или я имела права на покупку?что я могла бы ответить?
, вопрос №4103398, Таисия, г. Калуга
486 ₽
Налоговое право
Б и налог 20% в РК при вступлении в наследство не платить?
П1 ст 13 Конвенции между РК и РФ от 18.10.96 Доходы, получаемые резидентом договаривающегося государства от отчуждения недвижимого имущества, упомянутого в статье 6 (Доходы от недвижимого имущества) и расположенного в другом договаривающемся государстве, или от отчуждения акций компаний, активы которых состоят в основном из такого имущества, или доли в партнерстве или трасте, активы которых состоят в основном из недвижимого имущества, расположенного в другом договаривающемся государстве, МОГУТ БЫТЬ обложены налогом в этом другом государстве. Я нерезидент РК (резидент РФ) получил наследство в виде квартиры в РК. Казахстанские консультанты прямо утверждают, что при вступлении в наследство я должен в течении года уплатить налог 20% от стоимости квартиры, даже если не собираюсь её продавать. Что означает такая расплывчатая формулировка в п1 статьи 13 «могут быть»? Получается «могут и не быть» ? Если бы законодатели прописали «должны быть обложены налогом…» тогда бы, ни у кого вопросов не возникало. А у меня Вопрос простой: а)могу ли я получив в наследство квартиру, и продать её в Казахстане, уплатить налог в РФ (представив в налоговый орган РК, документы, что я резидент РФ) ? б) и налог 20% в РК при вступлении в наследство не платить?
, вопрос №4103315, Андрей, г. Москва
Дата обновления страницы 05.06.2015