8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
2100 ₽
Вопрос решен

Вопрос, связанный с новыми правилами уплаты - через Единый налоговый счет

Заполнение Декларации УСН за 2023 год. Вопрос, связанный с новыми правилами уплаты - через Единый налоговый счет.

Уточнение от клиента
ИП на УСН «Доходы».За 2023 год оплачиваю налоги и взносы по новым правилам, на ЕНС.21.04.2023 подано Уведомление об исчисленных суммах налога.26.04.2023 уплачен авансовый платеж на сумму 35440 руб. за I квартал 2023.22.06.2023 уплачен 1% свыше 300000 рублей дохода за 2022 год.10.07.2023 уплачен авансовый платеж на сумму 56710 руб. за II квартал 2023.Уведомление по поводу исчисления этого аванса НЕ ПОДАВАЛОСЬ.10.10.2023 уплачен авансовый платеж на сумму 58025 руб. за III квартал 2023.Уведомление по поводу исчисления этого аванса НЕ ПОДАВАЛОСЬ.Итого на ЕНС поступает сумма в 114735 руб. без определения ее принадлежности и остается «висеть» на положительном балансе ЕНС. В «переходный период» (2023-2025) я могу уменьшить сумму причитающегося к уплате государству налога УСН за 2023 год в том числе на сумму дополнительных взносов (1% от дохода свыше 300000) за 2022 год при условии, что они фактически уплачены.Они уплачены 22.06.2023 и не отражаются в сальдо ЕНС, т.к. приняты к зачету 01.07.2023, как и должно быть при работе новой системы ФНС. Но (как я понимаю, конечно) уменьшить налог УСН в пределах этой суммы я могу. И, поскольку фактически доп.страховые взносы за 2022 уплачены во II квартале (22.06), могу уменьшать налог УСН за II, III квартал 2023 и по итогам всего 2023 года.ВОПРОС: Но как при этом правильно заполнить ДЕКЛАРАЦИЮ по УСН за 2023 год? Правильным ли будет тот путь, который я выбрал? Я сделал «макет» такой декларации, проставляя в строках 141, 142 и 143 соответствующие числа. Разумеется, с учетом правила, что суммы уплаченных взносов не могут превышать суммы исчисленных авансовых платежей (строки 131, 132, 133). То есть «разбил» ВСЮ сумму доп. страховых платежей за 2022 год, уплаченную по факту во II квартале 2023, на 2 части и посчитал их нарастающим итогом. Обязательный фиксированный страховой платеж тоже учитывается и вошел в итог года (т.к. оплачен был в декабре 2023).Получилось, что я принимаю в зачет авансовых платежей за II, III и даже IV квартал 2023 (по итогам года) даже не всю сумму дополнительных страховых взносов за 2022 год, а меньше ее. Я из Мурманской области, здесь налог УСН — 1%, а не шесть.Понимаю, что на словах трудно объяснить, нужно саму декларацию показывать… После расчета сумма к окончательной уплате за 2023 год как раз и осталась на уровне аванса за I квартал. Эти деньги вовремя оплачены, подано уведомление, они учтены.То есть мне нужно, чтобы положительное сальдо EНС после подачи Декларации УСН за 2023 год не стало вдруг отрицательным. Т.к. все платежи прошли через ЕНС, налоговая их видит, дело только в интерпретации — задолженность или зачет? Очень прошу тех, кто разобрался в новых реалиях, помочь мне определиться, чтобы не совершить ошибок, пока еще есть время.
, Андрей, г. Апатиты
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

     Добрый день. Сальдо ЕНС и не станет у Вас отрицательным по описанной ситуации

     В соответствии со ст.346.21 п.3.1. НК www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/22c21f60902851e312e9a7ebc582ba92ecea94a6/

измененной  ФЗ  № 389-ФЗ от 31.07.2023www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453241/e625deadfee87da5d5eb6e1866ae6969140b685b/#dst101613к уменьшению УСН Вы вправе принять подлежащие к уплате в соответствующем периоде страховые взносы. Обратите внимание  не уплаченные в соответствующем периоде, а именно исчисленные в нем. Т.е. Вы вправе уменьшить УСН на страховые взносы за 2023 г. без фактической оплаты взносов в бюджет и без подачи заявления о зачете в счет предстоящей обязанности. И это правило  применимо с 1 января 2023г Таким образом Вы уменьшаете сумму налога на сумму 1%   взносов за 2022г., подлежащих уплате в 2023г. + на сумму фиксированных взносов за 2023г., причем вне зависимости от того уплатили их или нет. По 1% за 2023г. можете их учесть хоть в 2023, хоть в 2024г, хоть разбить частично зачет по обоим годам( речь именно  об 1% за 2023г).

     Письмо ФНС от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@

При этом для целей уменьшения налога (авансовых платежей по налогу) по УСН и/или налога по ПСН за налоговый период (отчетные периоды) 2023 года на страховые взносы, исчисленные в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. рублей, за расчетный период 2023 года,… могут быть признаны налогоплательщиком подлежащими уплате как в 2023 году, так и в 2024 году.

https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/13825669/

     И кратко рассмотрение основных тезисов письма на сайте ФНС https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/13826724/

     Все остальные  моменты,  могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Похожие вопросы
800 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
ВОПРОС: может ли налоговая требовать за 2021-2022год доплату по налогам?
Налоговая прислала уведомление о неправильно (заниженных) задекларированных доходах от применения УСН (доходы) за период 2021-2023годы. За 2021-2022 успешно пройдены камеральные проверки. ВОПРОС: может ли налоговая требовать за 2021-2022год доплату по налогам?
, вопрос №4129334, Алексей, г. Москва
Защита прав потребителей
122 Налогового кодекса (НК) РФ и ст
Обманули мошенники!! Просили перевести встречный перевод для другого перевода! А теперь грозят мне этим! С 24.05.2024 Центробанк РФ будет тебе начисляться пеня , за уклонения об уплате налогов. Согласно ст. 122 Налогового кодекса (НК) РФ и ст. 198 Уголовного кодекса (УК). В конце квартала налогового проверяй Гос.Услуги , чтобы потом не было претензий что я тебя не предупреждала. В случае дальнейшего уклонения меру наказания определяет суд, она может быть как административной, так и уголовной. Штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо принудительные работы сроком до одного года. Что делать??
, вопрос №4128940, Наталья, г. Иркутск
586 ₽
Налоговое право
Могут ли они заблокировать сейчас счета физ лица в банке?
Здравствуйте! Буду рада ответу, ситуация нестандартная и не могу найти в практике такого. 07.21 Закрыла ИП и это внесено в реестр, этим же месяцем подана декларация. Были запрошены все сверки. 03.22 Я подаю заявления о возврате переплаты, т.к. она долгое время отображалась после проверки декларации. Налоговая после переписок и согласования делает возврат переплаты. 11.23 В личном кабинете отображается большая задолженность (более 500 т) и пени. Я связываюсь с налоговой и пишу, чтоб они убрали пени и я оплачу саму сумму, т.к. они сами прислали мне переплату и сами вернули. Они пишут, что Вы отправили нам корректировочную декларацию ПОЧТОЙ РОССИИ и на основании ее мы выявили недоплату, пени убрать не можем, т.к они начисляются автоматически. Я запрашиваю, что за корректировочная декларация и они присылают скан. ЭТО ФЕЙК! Я такое не отправляли и подпись не моя. 8.05.24 мне приходит решение о взыскании. Я прошу прислать конверты и все подтверждения. Пока не отвечают. 21.05.24 мне приходит заявление о вынесении судебного приказа. Посоветуйте, как действовать в этой ситуации? Разве они могут так просто прислать приказ не через исковой порядок? ведь сумма более 500 000 руб? Реально ли доказать, что декларация - это фейк? Куда обращаться? Могут ли они заблокировать сейчас счета физ лица в банке? Мне говорят, что я могу отменить приказ, но если они подадут в арбитражный суд, то будет плохо? Буду благодарна любым комментариям!
, вопрос №4128420, Ксения, г. Москва
Налоговое право
Когда возникает обязанность по уплате налога на имущество для организации (по кадастровой стоимости
когда возникает обязанность по уплате налога на имущество для организации (по кадастровой стоимости объекта, включенного в перечень), получившей недвижимость по решению арбитражного суда как результат раздела судом результата совместной деятельности организации без первичной регистрации прав на обьект недвижимости в егрн - только после внесения записи о праве в егрн на основании этого решения суда или уже после вступления в законную силу решения суда о передаче недвижимости судом в собственность организации на основании решения суда? Может ли организация не подавать документы для внесения записи на этот объект в ЕГРН чтобы избежать уплаты кадастрового налога или это будет признаваться уклонением, и весь этот перед до внесения записи в ЕГРН с даты вступления в силу все равно будет учтен ИФНС в период налогообложения со взысканием санкций? Сослаться на ПБУ, письма ФНС, Минфина, суд практику арбитражных судов по налоговым спорам с данным предметом.
, вопрос №4128267, Дмитрий, г. Москва
Семейное право
Вопрос в следующем: могу ли я обратиться в суд с вопросом о фиксированном размере уплаты алиментов в размере прожиточного минимума?
День добрый. Я алиментчик. Планирую устроиться на работу с очень высоким заработком. Вопрос в следующем: могу ли я обратиться в суд с вопросом о фиксированном размере уплаты алиментов в размере прожиточного минимума?
, вопрос №4127976, александр, г. Воронеж
Дата обновления страницы 13.01.2024