8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
900 ₽
Вопрос решен

Продажа компании за рубежом и налоги в РФ

Моя компания находится в Сербии и имеет уставной капитал в сумме 20к евро. Я единственный собственник и директор. Буду выходить из бизнеса и собираюсь отдавать/передавать юр лицо своему местному партнеру. Я могу передать компанию по договору дарения или по договору купли продажи с небольшой суммой (10-100 евро).

1. Возникает ли вопросы у налоговой инспекции РФ ко мне, если в 2019 году я не являюсь налоговым резидентом РФ?

2. С точки зрения налоговой РФ, есть ли разница по какому договору я "передал" компанию - "договор дарения" или "договор купли-продажи"?

3. Будут ли вопросы налоговой РФ или любого другого органа РФ, о причинах столь маленькой суммы в договоре купли-продажи по отношению к уставному капиталу?

4. Какие документы у меня должны быть на руках, для корректных ответов на вопросы?

С налоговой инспекцией Сербии все ясно - подаю налоговую декларацию и плачу нужные налоги. В 2020 планирую быть налоговым резидентом РФ.

Показать полностью
, Дмитрий, г. Москва
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. Если Вы не являетесь налоговым резидентом РФ — ст.207 НК

2. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

налоги полученные Вами от источников за пределами РФ в РФ не декларируются и налогообложению не подлежат. У Вас именно такая ситуация, если Вы отчуждаете долю в иностранном юр.лице, будучи нерезидентом налоговую в РФ данная операция интересовать не будет вне зависимости от того продажа это или дарение.

С уважением Евгений Беляев

1
0
1
0

простите за описку 

налоги полученные Вами от источников за пределами РФ

Здесь конечно же речь шла о доходах,  полученных Вами от источников за пределами РФ.

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
1. Возникает ли вопросы у налоговой инспекции РФ ко мне, если в 2019 году я не являюсь налоговым резидентом РФ?

Нет, при условии что Вы нерезидент не возникают

2. С точки зрения налоговой РФ, есть ли разница по какому договору я «передал» компанию — «договор дарения» или «договор купли-продажи»?

Если Вы нерезидент ФНС РФ Ваша сделка интересовать не будет

3. Будут ли вопросы налоговой РФ или любого другого органа РФ, о причинах столь маленькой суммы в договоре купли-продажи по отношению к уставному капиталу?

В случае Вашего нерезидентсва нет. Это доходы от источника за пределами РФ, в связи с чем они не подлежат учету, декларированию и налогообложению в РФ

 4. Какие документы у меня должны быть на руках, для корректных ответов на вопросы?

Собственно, в случае нерезидентства, здесь самих вопросов в РФ не будет. Контроль за данной сделкой, совершенной как понимаю в 2019г. Когда Вы не были налоговым резилентом РФ,  и налогообложение доходов от нее будет осуществляться в Сербии,  налоговым резидентом которой, как я понимаю в 2019г. Вы являетесь.

0
0
0
0
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.4
Эксперт
РФ ко мне, если в 2019 году я не являюсь налоговым резидентом РФ?

Дмитрий

Дмитрий, добрый день! Согласно ст. 209 НК РФ

Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:
 
2) от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.
перечень указанных доходов определен ст. 208 НК РФ

К доходам, полученным от источников за пределами РФ относятся в том числе

5) доходы от реализации:
 
за пределами Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставных капиталах иностранных организаций;

соответственно в РФ с данного дохода (если будет продажа а не дарение) Вы налог не уплачиваете, декларацию не подаете в связи с получением данного дохода. В случае с дарением дохода у Вас как у дарителя в принципе не возникает, доход возникает у одаряемого.

Соотвественно если в 2019 году когда будет продажа доли у Вас не будет статуса налогового резидента налоговую в РФ данный доход не интересует. Что касается получения денежных средств от продажи, отчета по иностранным счетам и т.д., то в силу ч. 8 ст. 12 173-ФЗ «О валютном регулировании» если у Вас не будет статуса налогового резидента то на Вас не будут распространятся требования валютного законодательства в части предоставления отчета о движении средств на иностранных счетах, получения денег на иностранные счета и т.д. поскольку сейчас указанные требования увязаны со сроком пребывания валютного резидента за пределами РФ в отчетном году (больше/меньше 183 дней)

0
0
0
0
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 8.3
Эксперт
1. Возникает ли вопросы у налоговой инспекции РФ ко мне, если в 2019 году я не являюсь налоговым резидентом РФ?

Дмитрий

Здравствуйте. Если Вы не являетесь налоговым резидентом РФ (ст. 207 НК РФ), то и вопросов по этой части у налоговой к Вам не будет.

2. С точки зрения налоговой РФ, есть ли разница по какому договору я «передал» компанию — «договор дарения» или «договор купли-продажи»?

Дмитрий

Налоговой в РФ совершенно все равно что и за сколько Вы продаете за пределами страны будучи нерезидентом РФ.

3. Будут ли вопросы налоговой РФ или любого другого органа РФ, о причинах столь маленькой суммы в договоре купли-продажи по отношению к уставному капиталу?

Дмитрий

Соответственно не будет и вопросов. И декларацию по этой части доходов Вам подавать в РФ не надо. Только в случае, если Вы продаете имущество, находящееся физически (или зарегистрированное как авто к примеру) в РФ.

4. Какие документы у меня должны быть на руках, для корректных ответов на вопросы?

Дмитрий

Никаких документов не надо, а о том, что Вы нерезидент налоговая узнает в порядке межведомственного взаимодействия получив соответствующие сведения от погранслужбы.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Каков налог для гражданина РФ имеещего вид на жительство в республике Беларусь при продаже доли квартиры собтвенность 1 год
каков налог для гражданина РФ имеещего вид на жительство в республике Беларусь при продаже доли квартиры собтвенность 1 год
, вопрос №4105052, Владимир, г. Москва
Налоговое право
Как уменьшить налог с продажи?
Добрый день, при продаже дома с земельным участком, оформленные на одно лицо, дом в собственности около года, участок около двух, строили сами, чеков не осталось, кассовых тоже, покупали материалы по товарным и те не сохранились, на работы актов тоже нет. Как уменьшить налог с продажи? Можно ли оценить дом и с помощью отчёта об оценке, уменьшить налоговую базу при продаже дома?
, вопрос №4104951, Иван, г. Москва
Налоговое право
В феврале 2024года приходит уведомление об уплате налога с продажи недвижимости
Была куплена квартира у застройщика по дду в октябре 2017г. Денежные средства переведены в полном объеме,100 %оплата произведена была. Регистрация права собственности на эту квартиру датирована июлем 2019г, была задержка застройщика по сдаче объекта в срок. В декабре 2023г квартира была продана по договору купли продажи. В феврале 2024года приходит уведомление об уплате налога с продажи недвижимости. Сроки минимального владения недвижимостью как считаются , с какого момента и есть ли право не платить НДФЛ с продажи?
, вопрос №4104249, Светлана, г. Москва
Налоговое право
И надо ли еще платить при выводе?
Компания AM Law занималась возвратом моих средств от брокеров мошенников. Отследили и вернули на мой криптовалюты кошелек сумму большую заявленной, т.к. мошенники успели заработать на моих деньгах. После поступления средств в кошельке в разделе «Заявленная криптовалюта» начался процесс декларирования и налогообложения. Для легализации необходимо уплатить налог 30% по форме 1040, 1099 на официальном сайте IRS. И 2-й вариант подать заявку на уплату компромиссного налога, подала, получила варианты на более низкий %- 5,37% до 04.05.25 и 9,49% до 10.05.24 и необходимо перечислит на мой счет в компании( я так понимаю на кошелек),а потом в компанию, а компания эта Acos Financial , Inc. Далее после ответа об успешной оплате налога необходимо завершить вывод средств за пределы США одним платежом , чтобы предотвратить двойное налогообложение . У меня вопрос, действительно ли внесенные мной средства уйдут на налог и смогу ли я вывести ВТС с кошелька (через банк, обменник или еще как-то)? И надо ли еще платить при выводе?
, вопрос №4103796, Людмила, мкр. Востряково
486 ₽
Налоговое право
Как россиянину в Казахстане избежать уплаты двух налогов: 20% при получении квартиры в наследство и 15% при продаже этой квартиры
П1 ст 13 Конвенции между РК и РФ от 18.10.96 Доходы, получаемые резидентом договаривающегося государства от отчуждения недвижимого имущества, упомянутого в статье 6 (Доходы от недвижимого имущества) и расположенного в другом договаривающемся государстве, или от отчуждения акций компаний, активы которых состоят в основном из такого имущества, или доли в партнерстве или трасте, активы которых состоят в основном из недвижимого имущества, расположенного в другом договаривающемся государстве, МОГУТ БЫТЬ обложены налогом в этом другом государстве. Я нерезидент РК (резидент РФ) получил наследство в виде квартиры в РК. Казахстанские консультанты прямо утверждают, что при вступлении в наследство я должен в течении года уплатить налог 20% от стоимости квартиры, даже если не собираюсь её продавать. Что означает такая расплывчатая формулировка в п1 статьи 13 «могут быть»? Получается «могут и не быть» ? Если бы законодатели прописали «должны быть обложены налогом…» тогда бы, ни у кого вопросов не возникало. А у меня Вопрос простой: а)могу ли я получив в наследство квартиру, и продать её в Казахстане, уплатить налог в РФ (представив в налоговый орган РК, документы, что я резидент РФ) ? б) и налог 20% в РК при вступлении в наследство не платить?
, вопрос №4103315, Андрей, г. Москва
Дата обновления страницы 22.10.2019