8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Налоги c дохода

У сотрудника юбилей. Как оформить выплату, как премию или мат. помощь? И какие налоги с этой суммы необходимо перечислить?

, Галина Николаевна, г. Санкт-Петербург
Олег Мирный
Олег Мирный
Юридическая компания "ООО Налоговый контраргумент", г. Екатеринбург

Здравствуйте, Галина Николаевна.

Если отразить выплату работнику по случаю юбилея в качестве производственной премии за высокие професииональные результаты работы, то это позволит Вам:

1) Уменьшить налог на прибыль.

На основании пп.2 ст.255 НК РФ премии за производственные результаты относятся к расходам на оплату труда, уменьшающим базу по налогу на прибыль.

2) НДФЛ.

Премия является доходом работника, подлежащим налогобложению НДФЛ. В перечне необлагаемых доходов в ст.217 НК РФ данные премии не указаны.

3) Страховые взносы (в т.ч. от несчастных случаев).

Премии являются объектом обложения страховыми взносами. В перечне необлагаемых выплат в ст.9 212-ФЗ премии не указаны.

Если юбилейную выплату отразить в качестве материальной помощи, то:

1) Налог на прибыль.

Согласно пп.2 ст.270 НК РФ материальна помощь не учитывается в расходах по налогу на прибыль.

Следовательно, на сумму материльаной помощи по случаю юбилея уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль не получится.

2) НДФЛ.

Согласно ст.217 НК РФ материальная помощь в пределах 4000 руб. не облагается НДФЛ.

Следовательно, только с суммы превышения 4000 руб. налоговый агент должен заплатить НДФЛ, что делает выплату материальной помощи более выгодной чем выплату премии (только в части НДФЛ).

3) Страховые взносы (в т.ч. от несчастных случаев).

В ст.9 212-ФЗ приведен аналогичный пункт. То есть материльаные помощи до 4000 руб. не облагаются страховыми взносами.

Галина Николаевна, на основании вышеизложенного предлагаю Вам самим выбрать вариант выплаты по случаю юбилея сотрудника.

При этом при небольшой сумме выплаты (до 4000 руб.) более предпочтителен вариант выплаты материальной помощи. При большой сумме выплаты существенно влияние на налог на прибыль, поэтому лучше оформить выплату производственной премией.

0
0
0
0
Похожие вопросы
600 ₽
Налоговое право
Я занимаюсь р2р и хочу получать чистый доход Вычитал что можно платить налоги за р2р но немного не пойму м чего
Я занимаюсь р2р и хочу получать чистый доход Вычитал что можно платить налоги за р2р но немного не пойму м чего налог будет рассчитываться Пример я прокрутил за месяц одну сумму 100 тысяч за месяц вышло 3 миллиона но доход ( прибыль ) всего 1-2процента то есть 30-60 тысяч в месяц налог будет рассчитываться с прибыли или же с оборота 3 миллиона
, вопрос №4107842, Антон, г. Москва
1400 ₽
Налоговое право
4, что налог я должен заплатить в Армении?
Исходные данные: 1. Я являюсь налоговым резидентом Армении. 2. Я 100% и единственный учредитель ООО в РФ, ОСНО, резидент Сколково, применяю льготы. 3. Открыты р/с в банках в РФ и в Армении 4. Между РФ и Арменией существует СИДН, и в Армении налог на дивиденды 5% Встал вопрос выплаты дивидендов и налогообложения: 1. На какой р/с выплачивать дивиденды, на счет в РФ или Армении, либо есть правило, которое четко указывает куда можно и нельзя? 2. Если я буду выплачивать на р/с банка в Армении, какие правила валютного контроля, например если сумма более 20 млн рублей. 3. Как технически платить налоги, учитывая п.4, что налог я должен заплатить в Армении? 4. Если налоговым агентом является моя компания, то как и куда ей платить налоги в Армении за мои дивиденды?
, вопрос №4106544, Илья, г. Москва
Налоговое право
Скажите могу ли я уменьшить налог УСН на эту сумму в 2024 году?
Здравствуйте.вопрос по налогам. Я ИП плачу налоги по УСН 6%.оплатил страховые фиксированные взносы за себя позднее установленного срока.не 9.01.2024 а 24.01.2024 тем самым налог уменьшить не получилось за 2023 год. Скажите могу ли я уменьшить налог УСН на эту сумму в 2024 году?
, вопрос №4105292, Елена, г. Москва
Гражданское право
В какой стране в России или Казахстане мне необходимо его уплатить?
Добрый день! Я гражданка РК пенсионер, проживаю в РФ по виду на жительство с 2022 года. От мужа гражданина РФ по наследству перешла в мою собственность 1/2 квартиры в РФ. Будет ли для меня применён налог на доходы и в каком размере? В какой стране в России или Казахстане мне необходимо его уплатить? Заранее благодарю за ответ.
, вопрос №4105287, Наталия, г. Братск
Налоговое право
Получил доход из ОАЭ на Deel (американский посредник) в 2023 году по договору ГПХ, хочу вывести деньги на свой банковский счёт в 2024 году и отчитаться за доход в 3ндфл 2023
Физлицо без ИП. Получил доход из ОАЭ на Deel (американский посредник) в 2023 году по договору ГПХ, хочу вывести деньги на свой банковский счёт в 2024 году и отчитаться за доход в 3ндфл 2023. Могу ли я попасть на штраф от валютного контроля за позднее получение денег от заказчика и как это избежать (ст. 15.25 ч. 4 КоАП)?
, вопрос №4104817, Антон, г. Москва
Дата обновления страницы 18.07.2013