8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1000 ₽
Вопрос решен

Порядок перечисления Налога на доходы физических лиц в бюджет

Добрый день. Сотрудник уходит в ежегодный оплачиваемый отпуск с 08.02.2014г на 28 календарных дней. С суммы отпускных я должна в этот же день перечислить НДФЛ в бюджет.

По правилам внутреннего трудового распорядка зарплата в нашей организации выплачивается 25 и 10 числа.

Могу ли я по просьбе сотрудника одновременно с выплатой отпускных выдать ему сумму оставшейся заработной платы за январь и за отработанные дни в феврале? Если да, то какую сумму НДФЛ нужно будет перечислить в бюджет - только с суммы отпускных, либо со всей суммы (начисленной з/п за январь - февраль плюс с суммы отпускных).

Показать полностью
, Анастасия, г. Сочи
Алиса Самигуллина
Алиса Самигуллина
Юрист, г. Казань

Добрый день, Анастасия.

Попросите сотрудника написать заявление с просьбой перечислить з/п за январь и февраль одновременно с отпускными.

Вы вправе это сделать, при этом НДФЛ начисляете на всю перечисляемую сумму (отпускные + з/п).

В данном случае Вы просто раньше положенного перечислите все положенные сотруднику суммы, НДФЛ соответственно перечисляете одновременно, как и обычно.

1
0
1
0
Лариса Ермолаева
Лариса Ермолаева
Юрист, г. Ханты-Мансийск

Добрый день! Препятствий к выплате З/П  полностью за отработанное время (по 08.02.) я не вижу. НДФЛ Вы должны будете перечислить в полном объеме (с суммы отпускных и З/П) в этоит же день, если доход работнику перечисляется на карточку и можно на следующий день, после выплат, если работник получает деньги наличкой из кассы.

0
0
0
0
Юлия Тушканова
Юлия Тушканова
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте Анастасия!

Могу ли я по просьбе сотрудника одновременно с выплатой отпускных выдать ему сумму оставшейся заработной платы за январь и за отработанные дни в феврале?

Да, конечно можете  с письменного заявления сотрудника (рано или поздно все равно же выдавать и перечислять ден.ср-ва)

Если да, то какую сумму НДФЛ нужно будет перечислить в бюджет — только с суммы отпускных, либо со всей суммы (начисленной з/п за январь — февраль плюс с суммы отпускных).

НДФЛ будет платиться со всей суммы (и з.п. и отпускные)

с уважением.

0
0
0
0
Яна Гостеева
Яна Гостеева
Юрист, г. Москва

Уважаемая Анастасия.

Могу ли я по просьбе сотрудника одновременно с выплатой отпускных выдать ему сумму оставшейся заработной платы за январь и за отработанные дни в феврале? 

Имеете полное право, только попросите сотрудника написать заявление на имя директора о выплате заработной платы одновременно с отпускными. Директор подписывает данное заявление и передаёт в бухгалтерию для выплаты.

Если да, то какую сумму НДФЛ нужно будет перечислить в бюджет — только с суммы отпускных, либо со всей суммы (начисленной з/п за январь — февраль плюс с суммы отпускных).

НДФЛ Вы будете оплачивать как обычно, т.е. сразу с суммы заработной платы, включая отпускные.

С уважением!

0
0
0
0
Сергей Берестов
Сергей Берестов
Юрист, г. Санкт-Петербург
рейтинг 8.6
Эксперт

Анастасия, добрый день!

«Могу ли я по просьбе сотрудника одновременно с выплатой отпускных выдать ему сумму оставшейся заработной платы за январь и за отработанные дни в феврале?»

Полагаю, что это возможно. Как отметили выше коллеги, соответствующее заявление от работника будет основанием выплаты ранее срока, предусмотренного правилами внутреннего трудового распорядка, оставшейся части зар. платы за январь и части зар. платы за февраль за отработанные дни.

«Если да, то какую сумму НДФЛ нужно будет перечислить в бюджет — только с суммы отпускных, либо со всей суммы (начисленной з/п за январь — февраль плюс с суммы отпускных).»

Согласно п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ,

налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

Поэтому если работодатель выплачивает дополнительно к тем выплатам, которые должны быть произведены в срок, предусмотренный правилами внутреннего трудового распорядка, и другие выплаты по соглашению с работником, то и с них он должен исчислить, удержать и перечислить в бюджет налог.

0
0
0
0
Виктор Котов
Виктор Котов
Юрист, г. Москва

Здравствуйте!

Согласно ст.136 ТК РФ оплата
отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

Т.е. в части данной выплаты Вы ее должны осуществить в
указанный срок с начислением на данную сумму НДФЛ.

Статьей 136 (ч. 6)
Трудового кодекса Российской Федерации установлена обязанность работодателя
выплачивать заработную плату работникам не реже, чем каждые полмесяца в день,
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
договором, трудовым договором. При совпадении дня выплаты с выходным или
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого
дня (ч. 8 ст. 136
ТК РФ). Помимо того, что заработную плату необходимо платить дважды в месяц,
необходимо соблюдать еще и интервалы между выплатами в полмесяца. По смыслу части 6 статьи 136
Трудового кодекса РФ заработная плата должна выплачиваться работнику не реже
чем каждые полмесяца, т.е. не менее двух раз в месяц, поэтому и даты выплаты
заработной платы должны быть установлены соответственно требованиям указанной статьи
ТК РФ,

Эта позиция отражена в Письме
Гострудинспекции в Приморском крае от 11.06.2013 N 10-4846-13-ОБ <О сроках
выплаты заработной платы. Поэтому в целях соблюдения трудового законодательства
РФ рекомендую начислить работнику зарплату за фактически отработанные дни
месяца, в котором он уходит в отпуск, т.е. до 07.02.2014 с начислением на
данную сумму НДФЛ и произвести выплату данной зарплаты в срок, установленный коллективным
или трудовым договор. Так делают все бюджетные организации.


0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Ранее мне уточнил юрист, что мне не надо ни уплачивать налог, ни подавать декларацию
Здравствуйте. В прошлом году продавала 2 объекта недвижимости - гараж и квартиру. В собственности все находилось 4 с чем-то лет. Достались мне по дарственной от бабушки. На данный момент мне нужно подать декларацию 3-ндфл и оплатить налог на доход. Ранее мне уточнил юрист, что мне не надо ни уплачивать налог, ни подавать декларацию. Уточните, пожалуйста, с какими документами, подтверждающими эту информацию, мне нужно обратиться в налоговый орган?
, вопрос №4101604, Екатерина, г. Москва
586 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
На данный момент мне необходимо заполнить декларацию 3-ндфл, а также оплатить налог по доходу, который, как я поняла, составляет 13% с кадастровой стоимости каждого из объектов
Здравствуйте. В прошлом году продавала 2 объекта недвижимости, а именно квартиру и гаражный бокс. В собственности все более 5 лет. На данный момент мне необходимо заполнить декларацию 3-ндфл, а также оплатить налог по доходу, который, как я поняла, составляет 13% с кадастровой стоимости каждого из объектов. Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне оплачивать данный налог, если и гараж, и квартира перешли ко мне по дарственной от моей бабушки, и, если да, то действительно ли мне необходимо выплачивать 13% или есть какой-то способ оплатить меньше?
, вопрос №4101481, Екатерина, г. Москва
Налоговое право
Скажите пожалуйста, что мне делать?
Был устроен самозанятым в 2021 и 2022 году в компанию доставки еды. В 2024 году пришло официальное письмо от налоговой о том, что у меня задолженность на доход физического лица за 2021 и за 2022 год. С меня компания удерживался налог и выплачивала мне сумму уже с вычетом налогов. Скажите пожалуйста, что мне делать? Я не знал о существовании задолженности и мне не приходили оповещения. Моя задолженность составляет 50000.Спасибо.
, вопрос №4101152, Алексей, г. Москва
Налоговое право
4 Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на материалы на ремонт в другом моём доме и квартире?
Здравствуйте, я физ лицо, я купил землю, построил на ней дом и на следующий год продал продал дом с землёй. 1) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки и договор подряда на строительство дома? 2)Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на стройматериалы на строительство ещё одного другого дома, который я построил и зарегистрировал на другом моём участке? 3) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - покупку двух автомобилей после продажи дома? 4) Могу ли я учесть в декларации в расходы для уменьшения налога - чеки на материалы на ремонт в другом моём доме и квартире? 5) Могу ли я уменьшить вычет общей суммы на 1 миллион положенный от государства(и миллион только на 1 объект, или отдельно уменьшить на 1 миллион на дом и и на 1 миллион участок) в декларации? 6) Могу ли зачесть часть неиспользованного мной налогового вычета положенного государством, для уменьшения суммы налога? Заранее спасибо за ответы.
, вопрос №4101140, Евгений, г. Москва
Налоговое право
Б если в собственности налогоплательщика имеется жилое помещение большей площади, чем приобретаемое, то доля налогоплательщика и членов его семьи в этом помещении не должна превышать 50%
Добрый вечер! Совсем запутались с этим пунктом.Разъяснения по данному вопросу давались  в Письме ФНС России от 20.07.2022 N БС-4-11/9311 «О налогообложении доходов физических лиц» (вместе с Минфина России от 18.07.2022 N 03-04-07/68862), из которого следует, что а) в собственности налогоплательщика и членов его семьи нет иного жилого помещения общей площадью, чем приобретаемое. Общая площадь жилых помещений не ссумируется. Т.е по смыслу письма, их может быть несколько, но они не ссумируются. б) если в собственности налогоплательщика имеется жилое помещение большей площади, чем приобретаемое, то доля налогоплательщика и членов его семьи в этом помещении не должна превышать 50%. У нас четыре квартиры. Первая-100 м, собственник супруг пять лет в собст, вторая- 60м 2 года в собств, доли на всех членов семьи, третья- 35 м, 3 года в собствен собственник муж, четвертая- 50% наследство мужу( 27 метров). Хотим продать вторую и третью и купить дом. Так как эти квартиры в собственности менее 5 лет не понятно попадаем ли мы под налог или все таки освобождаемся от него? Подскажите пожалуйста
, вопрос №4101062, Евгения, г. Астрахань
Дата обновления страницы 12.08.2014