8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
700 ₽
Вопрос решен

Как зафиксировать получение рекламного бюджета и не платить с него налоги; ИП 6%

Добрый день,

Есть ИП на 6%, рекламное агенство. Мне надо бюджет проводить через себя.

Сейчас клиенты переводят рекламный бюджет на мою карту (физическое лицо), после чего я деньги перевожу в рекламный кабинет.

Вопрос: каким образом можно зафиксировать факт того, что это рекламный бюджет и не платить за него налог?

Важный момент: прокручивая деньги я получаю кэшбек от банка. Но оплачивать я должен с кредитной карты физического лица. То есть если смотреть со стороны ИП, то я вывожу деньги с расчетного счета.

Так же был на консультации юриста, он посоветовал сделать обременение счета на сумму рекламного бюджета. Что можете сказать по этому поводу?

Показать полностью
, Игорь Рустамов, г. Москва
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 8.3
Эксперт
Так же был на консультации юриста, он посоветовал сделать обременение счета на сумму рекламного бюджета. Что можете сказать по этому поводу?

Артем

Артем, здравствуйте. Не совсем понимаю о каком обременении счета вел речь юрист. Если Вы получаете деньги на оказание услуг — значит это деньги Ваши и Вы обязаны полученные суммы включить в КУДиР и соответственно они войдут в налогооблагаемую базу.

Вопрос: каким образом можно зафиксировать факт того, что это рекламный бюджет и не платить за него налог?

Артем

Вы что именно понимаете под рекламным бюджетом? Вы, к примеру, можете заключить с лицами, направляющими Вам средства, агентский договор (ст. 1005 ГК РФ), соответственно средства, которые Вы получаете для передачи иным лицам, не будут включаться в Вашу налогооблагаемую базу. Откуда именно и куда Вы перечисляете деньги в данном случае налоговую не интересует.   

1
0
1
0
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. Т.е. именно Вы являетесь рекламным агентством и оказываете рекламные услуги ?(если нет, поправьте) В данном случае, если это так, то  у Вас выбрана система налогообложения — доходы. В соответствии с 

НК РФ Статья 346.18. Налоговая база
 1. В случае, если объектом налогообложения являются доходы организации или индивидуального предпринимателя, налоговой базой признается денежное выражение доходов организации или индивидуального предпринимателя.

В связи с этим все поступившие к Вам суммы являются Вашим доходом. Расходов у Вас в данной системе нет, в связи с чем 

Сейчас клиенты переводят рекламный бюджет на мою карту (физическое лицо), после чего я деньги перевожу в рекламный кабинет.

Вопрос: каким образом можно зафиксировать факт того, что это рекламный бюджет и не платить за него налог?

отнести что то на расходы Вы не вправе. В Вашей системе налогообложения расходы не принимаются и значения не имеют.

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0

Хочу добавить еще один момент. Существует инструкция Инструкция Банка России  N 153-И  «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»

в соответствии с которой 

2.2. Текущие счета открываются физическим лицам для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.
2.3. Расчетные счета открываются юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. 

В связи с этим данная схема - 

Сейчас клиенты переводят рекламный бюджет на мою карту (физическое лицо), после чего я деньги перевожу в рекламный кабинет.

Может быть расценена банком как незаконное использование счета физ.лица с возможностью его закрытия. Ну и поддержу коллегу Власова в возможности возникновения вопросов в рамках 115-ФЗ.

Вообще, наверное в Вашем случае нужно вести речь гораздо шире чем заданный вопрос. Скорее, на мой взгляд, речь должна идти о разработке схемы работы с учетом налогов и возможных рисков. Но это, как я уже заметил, далеко за рамками первоначального вопроса.

0
0
0
0

Я поддержу и даже дополню, что вообще из текста вопроса многое не совсем понятно. Т.е. если разбираться, то могут возникнуть и иные вопросы, связанные с самой формой деятельности от которой также есть прямая зависимость в части налогообложения. А то пока мы знаем только что есть какая-то рекламная деятельность, а в какой форме он осуществляется и что это за рекламные бюджеты, совершенно неясно.

0
0
0
0
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.4
Эксперт

Артем, добрый день! При выбранном объекта налогообложения в рамках УСН Вам для исключения денежных средств, поступающих от заказчиков и предназначенных для третьих лиц можно предложить только агентскую схему при наличии которой даже при УСН доходы возникают основания для исключения денег на оплату рекламы у третьих лиц из Вашей налогооблагаемой базы на основании ст. 251 НК РФ

1. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:

9) в виде имущества (включая денежные средства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или другому аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала и (или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии с условиями заключенных договоров. 

без агентского договора и в рамках УУСН доходы оснований для исключения данных поступлений вне зависимости от их дальнейшей судьбы нет, согласно НК все указанные поступления являются Вашим доходом облагаемым налогом в рамках УСН.  Более того, использование счета физлица для получения данных средств если в назначении платежа нет указания на их характер может привести к вопросам со стороны налоговой в части их отнесения на УСН (хотя маловероятно) и вопросам со стороны банка в том числе в рамках 115-ФЗ

0
0
0
0
Игорь Рустамов
Игорь Рустамов
Клиент, г. Москва

Можете, пожалуйста, скинуть шаблон агенсткого договора. 

Но в нем еще должно быть прописано, что я беру и плату за работу, а не только % с рекламного бюджета. 

что я беру и плату за работу, а не только % с рекламного бюджета. 

Артем

Вам шаблон не подойдет, надо делать договор под Вашу схему работу, недостаточно просто назвать договор агентским

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Нужно ли платить налог с продажи кв
Нужно ли платить налог с продажи кв.полученной по завещанию.Есть две части в другом доме.Где я и живу.Считается это вторым жильем?
, вопрос №4101051, Светлана, г. Стерлитамак
586 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Нужно ли самозанятому платить налог с контрактной работы за границей?
Нужно ли самозанятому платить налог с контрактной работы за границей? Человек работает моряком на иностранных пароходах, работа контрактная (6 месяцев), зарплата приходит в долларах на специальный морской счёт. С этого счёта моряк себе сам переводит деньги (доллары) в русский банк. Также моряк "на берегу" иногда подрабатывает в такси Яндекс. Яндекс сейчас обязует всех таксистов стать самозанятыми и платить налог самостоятельно. Вопрос. Если моряк откроет самозанятость для подработки в такси, ему нужно будет платить налог не только с прибыли за таксовку , но и налог на всю свою "морскую" зарплату, которую он сам переводит себе на счёт?
, вопрос №4100411, Мария, г. Москва
Налоговое право
Чем грозит не уплата налога за 2023 год, ИП
Чем грозит не уплата налога за 2023 год, ИП
, вопрос №4099703, Олег, г. Москва
Налоговое право
И нужно ли платить налог вообще?
В сентябре 2015 года на физлицо приобрели коммерческую недвижимость, с мая 2016 года и по сегодняшний день помещение не использовалось в коммерческой деятельности. Какой налог нужно заплатить если продать помещение за более дорогую цену, чем цена покупки? И нужно ли платить налог вообще?
, вопрос №4099638, Андрей, г. Йошкар-Ола
Налоговое право
Должны ли мы платить налог с продажи квартиры при всех условиях?
Здравствуйте! Семья с 2 детьми продали квартиру, в собственности у супруга больше ничего нет, у супруги есть 1/3 доли в другой квартире. Также куплено в ипотеку новое жилье , но меньшее по площади. Должны ли мы платить налог с продажи квартиры при всех условиях?
, вопрос №4099489, Дарья, г. Москва
Дата обновления страницы 17.01.2019